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產品管理制度

時間:2022-12-31 08:32:22 制度 我要投稿

產品管理制度

  在現實社會中,制度的使用頻率逐漸增多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的產品管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

產品管理制度

產品管理制度1

  第一章 總 則

  第一條 為加強農產品質量安全管理,規范農產品質量安全監測工作,根據《中華人民共和國國農產品質量安全法》、《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》,制定本辦法。

  第二條 縣級以上人民政府農業行政主管部門開展農產品質量安全監測工作,應當遵守本辦法。

  第三條 農產品質量安全監測,包括農產品質量安全風險監測和農產品質量安全監督抽查。

  農產品質量安全風險監測,是指為了掌握農產品質量安全狀況和開展農產品質量安全風險評估,系統和持續地對影響農產品質量安全的有害因素進行檢驗、分析和評價的活動,包括農產品質量安全例行監測、普查和專項監測等內容。

  農產品質量安全監督抽查,是指為了監督農產品質量安全,依法對生產中或市場上銷售的農產品進行抽樣檢測的活動。

  第四條 農業部根據農產品質量安全風險評估、農產品質量安全監督管理等工作需要,制定全國農產品質量安全監測計劃并組織實施。

  縣級以上地方人民政府農業行政主管部門應當根據全國農產品質量安全監測計劃和本行政區域的實際情況,制定本級農產品質量安全監測計劃并組織實施。

  第五條 農產品質量安全檢測工作,由符合《中華人民共和國國農產品質量安全法》第三十五條規定條件的檢測機構承擔。

  縣級以上人民政府農業行政主管部門應當加強農產品質量安全檢測機構建設,提升其檢測能力。

  第六條 農業部統一管理全國農產品質量安全監測數據和信息,并指定機構建立國家農產品質量安全監測數據庫和信息管理平臺,承擔全國農產品質量安全監測數據和信息的采集、整理、綜合分析、結果上報等工作。

  縣級以上地方人民政府農業行政主管部門負責管理本行政區域內的農產品質量安全監測數據和信息。鼓勵縣級以上地方人民政府農業行政主管部門建立本行政區域的農產品質量安全監測數據庫。

  第七條 縣級以上人民政府農業行政主管部門應當將農產品質量安全監測工作經費列入本部門財政預算,保證監測工作的正常開展。

  第二章 風險監測

  第八條 農產品質量安全風險監測應當定期開展。根據農產品質量安全監管需要,可以隨時開展專項風險監測。

  第九條 省級以上人民政府農業行政主管部門應當根據農產品質量安全風險監測工作的需要,制定并實施農產品質量安全風險監測網絡建設規劃,建立健全農產品質量安全風險監測網絡。

  第十條 縣級以上人民政府農業行政主管部門根據監測計劃向承擔農產品質量安全監測工作的機構下達工作任務。接受任務的機構應當根據農產品質量安全監測計劃編制工作方案,并報下達監測任務的農業行政主管部門備案。

  工作方案應當包括下列內容:

  (一)監測任務分工,明確具體承擔抽樣、檢測、結果匯總等的機構;

  (二)各機構承擔的具體監測內容,包括樣品種類、來源、數量、檢測項目等;

  (三)樣品的封裝、傳遞及保存條件;

  (四)任務下達部門指定的抽樣方法、檢測方法及判定依據;

  (五)監測完成時間及結果報送日期。

  第十一條 縣級以上人民政府農業行政主管部門應當根據農產品質量安全風險隱患分布及變化情況,適時調整監測品種、監測區域、監測參數和監測頻率。

  第十二條 農產品質量安全風險監測抽樣應當采取符合統計學要求的抽樣方法,確保樣品的.代表性。

  第十三條 農產品質量安全風險監測應當按照公布的標準方法檢測。沒有標準方法的可以采用非標準方法,但應當遵循先進技術手段與成熟技術相結合的原則,并經方法學研究確認和專家組認定。

  第十四條 承擔農產品質量安全監測任務的機構應當按要求向下達任務的農業行政主管部門報送監測數據和分析結果。

  第十五條 省級以上人民政府農業行政主管部門應當建立風險監測形勢會商制度,對風險監測結果進行會商分析,查找問題原因,研究監管措施。

  第十六條 縣級以上地方人民政府農業行政主管部門應當及時向上級農業行政主管部門報送監測數據和分析結果,并向同級食品安全委員會辦公室、衛生行政、質量監督、工商行政管理、食品藥品監督管理等有關部門通報。

  農業部及時向國務院食品安全委員會辦公室和衛生行政、質量監督、工商行政管理、食品藥品監督管理等有關部門及各省、自治區、直轄市、計劃單列市人民政府農業行政主管部門通報監測結果。

  第十七條 縣級以上人民政府農業行政主管部門應當按照法定權限和程序發布農產品質量安全監測結果及相關信息。

  第十八條 風險監測工作的抽樣程序、檢測方法等符合本辦法第三章規定的,監測結果可以作為執法依據。

  第三章 監督抽查

  第十九條 縣級以上人民政府農業行政主管部門應當重點針對農產品質量安全風險監測結果和農產品質量安全監管中發現的突出問題,及時開展農產品質量安全監督抽查工作。

  第二十條 監督抽查按照抽樣機構和檢測機構分離的原則實施。抽樣工作由當地農業行政主管部門或其執法機構負責,檢測工作由農產品質量安全檢測機構負責。檢測機構根據需要可以協助實施抽樣和樣品預處理等工作。采用快速檢測方法實施監督抽查的,不受前款規定的限制。

  第二十一條 抽樣人員在抽樣前應當向被抽查人出示執法證件或工作證件。具有執法證件的抽樣人員不得少于兩名。

  抽樣人員應當準確、客觀、完整地填寫抽樣單。抽樣單應當加蓋抽樣單位印章,并由抽樣人員和被抽查人簽字或捺印;被抽查人為單位的,應當加蓋被抽查人印章或者由其工作人員簽字或捺印。

  抽樣單一式四份,分別留存抽樣單位、被抽查人、檢測單位和下達任務的農業行政主管部門。

  抽取的樣品應當經抽樣人員和被抽查人簽字或捺印確認后現場封樣。

  第二十二條 有下列情形之一的,被抽查人可以拒絕抽樣:

  (一)具有執法證件的抽樣人員少于兩名的;

  (二)抽樣人員未出示執法證件或工作證件的。

  第二十三條 被抽查人無正當理由拒絕抽樣的,抽樣人員應當告知拒絕抽樣的后果和處理措施。被抽查人仍拒絕抽樣的,抽樣人員應當現場填寫監督抽查拒檢確認文書,由抽樣人員和見證人共同簽字,并及時向當地農業行政主管部門報告情況,對被抽查農產品以不合格論處。

  第二十四條 上級農業行政主管部門監督抽查的同一批次農產品,下級農業行政主管部門不得重復抽查。

  第二十五條 檢測機構接收樣品,應當檢查、記錄樣品的外觀、狀態、封條有無破損及其他可能對檢測結果或者綜合判定產生影響的情況,并確認樣品與抽樣單的記錄是否相符,對檢測和備份樣品分別加貼相應標識后入庫。必要時,在不影響樣品檢測結果的情況下,可以對檢測樣品分裝或者重新包裝編號。

  第二十六條 檢測機構應當按照任務下達部門指定的方法和判定依據進行檢測與判定。

  采用快速檢測方法檢測的,應當遵守相關操作規范。

  檢測過程中遇有樣品失效或者其他情況致使檢測無法進行時,檢測機構應當如實記錄,并出具書面證明。

  第二十七條 檢測機構不得將監督抽查檢測任務委托其他檢測機構承擔。

  第二十八條 檢測機構應當將檢測結果及時報送下達任務的農業行政主管部門。檢測結果不合格的,應當在確認后24小時內將檢測報告報送下達任務的農業行政主管部門和抽查地農業行政主管部門,抽查地農業行政主管部門應當及時書面通知被抽查人。

  第二十九條 被抽查人對檢測結果有異議的,可以自收到檢測結果之日起5日內,向下達任務的農業行政主管部門或者其上級農業行政主管部門書面申請復檢。

  采用快速檢測方法進行監督抽查檢測,被抽查人對檢測結果有異議的,可以自收到檢測結果時起4小時內書面申請復檢。

  第三十條 復檢由農業行政主管部門指定具有資質的檢測機構承擔。

  復檢不得采用快速檢測方法。

  復檢結論與原檢測結論一致的,復檢費用由申請人承擔;不一致的,復檢費用由原檢測機構承擔。

  第三十一條 縣級以上地方人民政府農業行政主管部門對抽檢不合格的農產品,應當及時依法查處,或依法移交工商行政管理等有關部門查處。

  第四章 工作紀律

  第三十二條 農產品質量安全監測不得向被抽查人收取費用,監測樣品由抽樣單位向被抽查人購買。

  第三十三條 參與監測工作的人員應當秉公守法、廉潔公正,不得弄虛作假、以權謀私。

  被抽查人或者與其有利害關系的人員不得參與抽樣、檢測工作。

  第三十四條 抽樣應當嚴格按照工作方案進行,不得擅自改變。

  抽樣人員不得事先通知被抽查人,不得接受被抽查人的饋贈,不得利用抽樣之便牟取非法利益。

  第三十五條 檢測機構應當對檢測結果的真實性負責,不得瞞報、謊報、遲報檢測數據和分析結果。

  檢測機構不得利用檢測結果參與有償活動。

  第三十六條 監測任務承擔單位和參與監測工作的人員應當對監測工作方案和檢測結果保密,未經任務下達部門同意,不得向任何單位和個人透露。

  第三十七條 任何單位和個人對農產品質量安全監測工作中的違法行為,有權向農業行政主管部門舉報,接到舉報的部門應當及時調查處理。

  第三十八條 對違反抽樣和檢測工作紀律的工作人員,由任務承擔單位作出相應處理,并報上級主管部門備案。

  違反監測數據保密規定的,由上級主管部門對任務承擔單位的負責人通報批評,對直接責任人員依法予以處分、處罰。

  第三十九條 檢測機構無正當理由未按時間要求上報數據結果的,由上級主管部門通報批評并責令改正;情節嚴重的,取消其承擔檢測任務的資格。

  檢測機構偽造檢測結果或者出具檢測結果不實的,依照《中華人民共和國國農產品質量安全法》第四十四條規定處罰。

  第四十條 違反本辦法規定,構成犯罪的,依法移送司法機關追究刑事責任。

  第五章 附 則

  第四十一條 本規定自20xx年10月1日起施行。

產品管理制度2

  1.目的

  為使本公司所生產之產品符合有關法律法規之要求,特訂立本程序。

  2.范圍

  有關本公司產品之國家法律、法規、行業標準均屬本程序管理范圍。

  3.權責

  3.1 營業部

  營業部負責向客戶搜集并獲得其自訂的符合本公司產品之標準,及銷售地有關本公司產品之法律法規。

  3.2 工程部

  工程部負責依據外部法律法規制定本公司標準,以及搜尋本公司所在地的'有關法律法規及行業標準。

  3.3iso文控中心

  負責對營業部、工程部搜集的法律法規及標準等資料之保管工作。

  4.定義

  (無)

  5.作業內容

  5.1 法律法規需求鑒定作業流程圖見附件一。

  5.2 營業部及工程部應在每年的1月份;7月份分別進行搜尋有關法律法規及行業標準之工作,以掌握最新的有關方面資訊,并根據搜尋結果填寫 <法律法規查核表>。

  5.3 工程部應將獲得的最新資訊,經整理注釋后交付iso文控中心,依照《文件與資料管理程序》統一歸檔管理。

  5.4 工程部依據外部搜尋獲得的法律法規及標準,并結合公司之實際情況制定公司之相關標準。

  5.5 如不需要進行轉換,則交付iso文控中心,依照《文件與資料管理程序》發至各部門直接使用。

  5.6 質量記錄之管理,依據《質量記錄管理程序》進行。

  6.相關文件

  6.1 文件與資料管理程序

  7.使用表單

  7.1 法律法規查核表

  8.附件

  8.1 法律法規需求鑒定作業流程圖

  附件一:法律法規需求鑒定作業流程圖

產品管理制度3

  不合格品管理控制程序

  一、總則

  1、目的

  有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環節,防止不合格品出現,杜絕不合格品非預期使用或出貨,保證企業產品質量·

  2、適用范圍

  本程序適用于本企業不合格品(包括客戶退貨品)的控制和處理·

  3、定義

  (1)不合格品:不符合標準或客戶要求的物料及產品·

  (2)可疑物品:檢驗和試驗狀態不明確,或由于長期儲存等原因引起品質變異或降低可能的物料和成品·

  4、職責

  (1)質檢專員負責發現·標識和隔離不合格品·

  (2)質量管理·生產·采購·開發等到部門負責不合格品的評審及處置·

  (3)生產部門負責對不合格在制品和成品進行返工·返修·

  二、不合格品控制流程圖

  二不合格品控制流程圖

  檢驗發現不合格品

  不合格品鑒定

  不合格品標識

  不合格品隔離

  不合格品分析

  提交檢驗報告

  不合格品處理意見

  處理不合格品

  三、不合格品控制作業程序

  1、發現不合格品

  (1)生產線各工位員工負責發現外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關標準及測試指標發現外觀和功能不合格品。

  a進料檢驗員負責發現來料中的不合格品。

  b制程檢驗員負責發現制程中的不合格品。

  c成品檢驗員負責發現不合格成品。

  2、不合格品確認

  (1)對各環節發現的不合格品,由相關人員根據樣板、圖紙、相關標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門,則由涉及部門共同確認,有爭議時,由上一級主管負責判定。

  a進料檢驗員發現的不合格來料(包括生產線退回的不合格物料),由質量控制主管確認,并根據確認結果發出《來料品質不良報告》。

  b各工位員工發現的不合格品,由共同質檢組長與生產班長確認,如有爭議則由質檢主管與生產主管確認。

  c制程檢驗員發現的不合格品,由質量工程師與pe共同確認。有爭議時,由質檢主管與pe主管共同確認。

  d成品檢驗員發現的不合格品,外觀不合格由質檢組長與生產班長共同確認,功能不合格由質量工程師與pe共同確認。發生爭議時,由質檢主管與品質主管或pe主管共同確認。

  (2)貨倉發現的可疑物品,由倉管員申請相應質檢員復檢確認。

  3、不合格品標識

  (1)來料檢查或生產過程中發現不合格物料時,發現人員按如下規定對不合格品進行標識。

  a來料抽檢時發現的不合格樣品,進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

  b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌,不良來料經評審確定后,進料檢驗員根據評審結果對來料進行標識。

  c生產中發現不合格物料時,生產人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產班長將其區分為來料不良和作業不良后置于壞料區。

  (2)生產過程中發現的單件不合格品,發現者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識(必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡),并用有“不合格”安樣的轉件車架放置多件不合格品。

  a制程巡檢員發現的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內,對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區。

  b各工位質檢員抽檢發現的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識,性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。

  c成品檢驗品抽檢發現的產合格成品(如有合格標識即刻除掉),由質檢組長填寫《不合格品質量跟蹤卡》進行標識,并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉件車、架上。成品質檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區。

  (3)貨倉倉管員發現的可疑物品,由發現者在其外部貼“可疑物品”標簽,貨倉主管將其移入不良品倉。

  4、不合格品隔離

  (1)來料檢查及生產線返回的不合格物料或貨倉發現的可疑物品,應由貨倉主管將其放置于不良品倉,與其他合格物品明顯隔離。

  (2)生產過程中發生的不合格品,生產主管要將其區分后放置于不合格品區或返修區域,以防用錯。

  5、不合格品處理

  (1)不合格物料處理

  a對于來料抽檢發現的不合格樣品,進貨檢驗員將其標識后退貨倉,由貨倉收集一定數量后集中退供應商。

  b生產線發現的不良物料,生產組長可將其區分為來料不良和作業不良,并填寫《物料回倉單》,由進貨檢驗員對退料重檢,如為來料不良則由貨倉退供應商;如作業不良但可挑選加工使用時,由生產部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報廢處理·

  c如來料整批不合格由原材料評審會議處理·進貨檢驗員根據原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態·原材料評審會議決定的處置方法包括:

  退貨:退還供應商;

  照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產部門按正常來料接收使用;

  返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢,不合格品退貨或報廢);

  報廢:報廢品必須標識后分開放置。

  d貨倉發現的可疑物料,由進貨檢驗員重檢,如可用則更新其標識,貨倉將其優先發放為生產使用;如不可用則置于不良品倉,予以報廢或改作他用。

  (2)不合格在制品處理

  ①制程巡檢員發現的不合格品由員工自行返工;質檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產部安排返工,返工后的產品需質檢專員重檢后方可放行。

  a需讓步放行時,由生產部主管填寫《特采申請單》,經質量管理部經理批準后,質檢專員在該批產品上蓋藍色“qa特采”印后放行。

  b不能返工或返工后的不合格品,由生產部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

  (3)不合格品成品處理

  ①成品質檢專員抽檢出的'不合格品,由生產線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質檢組長確認。不合格品不能修復時,經pe工程師確認后,生產班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。

  ②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產部返工,返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨,否則應拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產部填寫《讓步放行申請單》,經質量管理部經理及總經理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時,讓步放行須由客戶認可)。

  ③貨倉發現的可疑成品,如質檢專員得檢判定可用則更新其標識,如不可用則置于不良品倉等待處理。

  6、不合格品記錄

  (1)各相關部門發現不合格品后,應在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數量,以便于追溯。

  (2)有關不合格記錄的檢驗報告,應按《質量記錄控制程序》予以保存。

  四、不合格糾正措施

  1、來料不合格時,進貨檢驗員及采購部應及時將不合格住信息反饋給供應商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續來料不良時,應向供應商發出《改善行動要求》,具體依照《合格供應商管理程序》處理。

  2、生產各階段出現不合格品后,相關部門要根據其數量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現的原因,以采取有效的糾正措施。

  (1)pe工程師評審每日修理報表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關部門。

  (2)pe將每日修理報告按型號分類總結出每月修理報告(著重注明每種型號的不合格品產生的主要原因)并分發給相關部門經理。

  3、如發現已出貨的成品中出現不合格缺陷時,根據缺陷的嚴重程度和承擔風險大小,經質量管理部經理、市場部經理和總經理協商后采取如下措施:通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。

  五、相關文件及記錄表單

  1、相關文件

  (1)進料檢驗控制程序。

  (2)制程檢驗控制程序。

  (3)出貨檢驗控制程序。

  (4)質量記錄控制程序。

  2、記錄表單

  (1)《不合格物料報告》

  (2)《進貨檢驗報告》

  (3)《質量每日檢查報告》

  (4)《制程巡檢日報》

  (5)《成品檢驗報告》

  (6)《特采申請單》

產品管理制度4

  公司為了保證產品的品質制定,品質管理制度的推行,能提前發現異常、迅速處理改善,借以確保及提高產品品質符合管理及市場需要。

  總則

  第一條:目的為保證本公司品質管理制度的推行,并能提前發現異常、迅速處理改善,借以確保及提高產品品質符合管理及市場需要,特制定本細則。

  第二條:范圍本細則包括:

  (一)組織機能與工作職責;

  (二)各項品質標準及檢驗規范;

  (三)儀器管理;

  (四)品質檢驗的執行;

  (五)品質異常反應及處理;

  (六)客訴處理;

  (七)樣品確認;

  (八)品質檢查與改善。

  第三條:組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。

  各項品質標準及檢驗規范的設訂

  第四條:品質標準及檢驗規范的范圍規范包括:

  (一)原物料品質標準及檢驗規范;

  (二)在制品品質標準及檢驗規范;

  (三)成品品質標準及檢驗規范的設訂;

  第五條:品質標準及檢驗規范的.設訂

  (一)各項品質標準

  總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規范",并參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準,分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份,呈總經理批準后品質管理部一份,并交有關單位憑此執行。

  (二)品質檢驗規范總經理室生產管理組召集品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"內,交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

  第六條:品質標準及檢驗規范的修訂

  (一)各項品質標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

  (二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性,酌予修訂。

  (三)品質標準及檢驗規范修訂時,總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規范設(修)訂表",說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現總經理批示后,始可憑此執行。

產品管理制度5

  (一)估價

  第一條 估價要求:

  1.本公司估價活動必須遵守本制度之規定;

  2.品、改良產品,應由制造部門、設計部門或其他部門累計成本后,再予以慎重地估價;

  3.的方式,必須經有關專家予以確認后可擇定;

  4.經理必須仔細看估價單。

  第二條 掌握情報:

  1.估價單提出以前,必須盡量正確地收集顧客及競爭對手(有估價競爭時)的情報;

  2.極地使用各種手段來收集情報;

  3.慎重考慮有無洽談的必要及洽談的方式。

  第三條 估價單的回收:

  1.單提出后,必須保證正確而迅速的反饋;

  2.估價單的存根,進行定期或重點研討。

  (二)訂賃價格

  第四條 本部分旨在為營銷人員接受訂貨過程中的價格決策確定明確的規范。

  第五條 本公司的標準品、新產品和特殊產品的成本及銷售價格的確定,由成本研究委員會負責。

  第六條 成本室根據成本研究委員會確定的價格水平編制成本表和銷售價格表,并負責檢查營銷人員交付的訂貨所列示的價格是否正確。

  第七條 訂貨價格的決定可分為兩類:

  1.銷人員自行決定;

  2.經理決定,或由成本研究委員會審定。

  第八條 營銷員在確定訂貨價格時,需兼顧本公司和客戶的'利益及業務關系,避免任何一方受到損失。

  第九條 在接受訂貨時,應認真調查客戶的支付能力,以免貨款無法收回。

  第十條 營銷員依據自己的判斷,能夠自行決定訂貨價格的范圍包括:

  1.司統一確定的價格接受訂貨;

  2.額在&ims;&ims;萬元至&ims;&ims;萬元之間,且降價幅度為&ims;%的標準品訂貨;

  3.額在&ims;&ims;萬元以內,且降價幅度為&ims;%的標準品訂貨。

  第十一條 訂貨單由營銷人員交成本室審核后,報銷售主管核準。

  第十二條 營銷人員在第七條規定范圍內進行折價銷售時,應填制折價銷售傳票,一式四份:

  第十三條 折價銷售傳票處理:

  1.銷售傳票,由營銷人員保存,以作折價銷售憑證之用;

  2.銷售傳票,由營銷人員交付客戶;

  3.銷售通知單,由營銷人員交付財務部;

  4.銷售統計單,由銷售主管轉交事務部作統計資料之用。

  第十四條 特價處理:

  下列各項營銷人員無權自行決定訂貨價格.須由總經理或成本研究委員會審議決定。

  1.準品折價銷售;

  2.訂貨品:

  3.品質量問題要求降價銷售;

  4.貨時間遲延而要求降價銷售;

  5.批量訂貨而要求降價銷售;

  6.產品:

  7.品訂貨;

  8.與上述各項相關的情況。

  第十五條 訂貨價格決定:

  在特別價格各項中,營銷人員都需向成本室提交訂貨單,并經銷售主管審查。銷售主管審定訂貨單內容后,屬前面四項內容的交總經理決定訂貨價格,屬后面四項內容的交成本研究委員會確定訂貨價格。

  (三)成本研究委員會

  第十六條 為準確地確定本公司產品價格,特設立成本研究委員會,委員會由下列成員構成:總經理(主任)、常務董事(副主任)、銷售主管(委員)、財務主管(委員)、采購主管(委員)、制造主管(委員)。

  第十七條 會議召開:

  1.每月固定時間召開;

  2.臨時會議需要緊急確定訂貨價格時召開。

產品管理制度6

  進口肉類產品質量如何保證?有什么安全制度規范?下面一起來了解吧!

  1. 目的:保證進口肉類產品符合《中華人民共和國共和國食品衛生法》、《中華人民共和國產品質量法》、《進出境肉類產品檢驗檢疫管理辦法》以及其他相關規定的要求,有效控制進口肉類產品質量,防止出現不合格產品。

  2. 適用范圍:用于我司運輸、檢驗、貯存等環節的質量控制。

  3. 部門職責:業務部門負責運輸、檢驗、貯存等各環節的產品質量檢驗,負責產品出入庫管理,產品質量隨時抽檢、不合格品標識、隔離、退貨。

  4. 進口肉類產品質量安全管理制度

  4.1 將進口肉類產品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產品檢驗檢疫管理辦法》(26號令)和國家認證認可監督管理委員會批準的存放冷庫中。未經注冊的存放冷庫不得存放進口肉類產品。

  4.2 進境肉類產品必須按《進境動植物檢疫許可證》指定的口岸入境,按規定報檢。未經口岸或指定檢驗檢疫機構依法施檢并出具《入境貨物檢驗檢疫證明》的,不得調出指定注冊存放冷庫。

  4.3 進口產品外包裝發布清潔、堅固、干燥、無毒、無霉、無異味,外包裝上須有明顯的中英文標識,標明品名、規格、產地、生產日期、保質期、儲存溫度、工廠注冊號和目的地等內容,目的地必須注明為中華人民共和國,封口處應當加施一次性檢驗檢疫標識;使用的包裝材料必須無毒、無害,符合食品用包裝材料的衛生要求,紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內包裝使用無毒無害的全新材料,并標明品名、注冊廠號等。

  按規定隨機抽取進口肉類產品數件,打開包裝檢查貨物是否腐敗變質,是否有毛污、血污、糞污。有無出現淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無出血、炎癥、膿腫、水皰結痂、結節性病灶等疾病的病變。有無硬桿毛,每10公斤產品中的硬桿毛數量是否超出規定要求。是否夾帶有禁止進境物,是否有其他動物尸體、寄生蟲、生活害蟲、異物及其他異常情況。

  4.4 檢驗品種規格是否與合同等單證或標準相符,包裝外標記是否與內容物一致。 須實驗室檢測的,按規定抽樣送檢。

  根據現場檢驗檢疫的情況,對進境肉類產品分別作如下處理:

  1) 貨證不相符或不符合我國國家標準規定的,作退回或銷毀處理;

  2) 腐敗變質或受有害雜質污染的,作退回或銷毀處理;

  3) 疑似受病原體污染的,應當立即采樣送檢,并作封存處理。

  4.5 存儲冷庫管理

  1)確保冷庫密封,防蟲、防鼠、防霉設施良好。

  2)庫房溫度應當達到-18℃以下,晝夜溫差不超過1℃。

  3)保持無污垢、無異味,環境衛生整潔,布局合理。

  4.6 進庫管理

  1)指定存儲冷庫對入庫的進境肉類產品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物通關單》第一聯正本,并保留其復印件。

  2)凡有下列情況,一律不許進庫,并及時通知有關檢驗檢疫機構:

  1. 貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝,以及包裝不符合檢驗檢疫規定要求的;

  2. 腐敗變質、有異味的。

  3)不同產品(包括不同品種、不同產地、不同進庫時間、不同的貨主)不得在庫內的同一區域混合堆放,國內產品不能與進境產品存放于同一庫內。保持過道整潔,不準放置障礙物品。

  4)指定存儲冷庫應當建立入庫登記核查制度,指定專人負責管理進境肉類產品的入庫登記(包括貨物資料的登記、貨主資料的登記) 、衛生與防疫工作,并配合檢驗檢疫機構的`檢疫監督管理。

  5)指定存儲冷庫應當填寫《進境肉類產品指定存儲冷庫質量監督管理手冊》,以備檢驗檢疫機構核查。

  6)指定存儲冷庫如發現有非法進境的肉類產品,應當及時向檢驗檢疫機構報告。

  4.7 出庫管理

  1)指定存儲冷庫對出庫的進境肉類產品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》第一聯正本,并保留復印件。

  2)產品出庫時, 由專人負責做好出庫登記。

  3)產品出庫后及時清理殘留物并進行有效的消毒處理。

  4.8 出境冷凍肉類產品應在生產加工后6個月內、冰鮮肉類產品應在生產加工后72小時內

  出境。輸入國家或地區政府另有要求的,按照其要求執行。

  4.9 進口肉類運輸工具必須清潔衛生、無異味,控溫設備設施運作正常,溫度記錄無異常。

  4.10 監督管理

  1)指定存儲冷庫應當為檢驗檢疫人員提供必要的檢驗檢疫和監督管理設施。

  2)指定存儲冷庫的監督管理工作由直屬檢驗檢疫機構組織實施,其內容包括:定期或者不定期派員到指定存儲冷庫檢查存儲、出入庫登記、質量體系的運行、遵守檢驗檢疫法律法規等情況,包括有無存放非法進境肉類產品、發現非法進境肉類產品不如實向檢驗檢疫機構報告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗檢疫標志、封識等情況。

  3)檢驗檢疫機構在檢查時,發現有違反有關規定的,應當責令其限期改正;情節嚴重的,可以警告、暫停存儲進境肉類產品或者取消指定存儲冷庫資格。

  4)指定存儲冷庫每月將上月出入庫進境肉類產品的統計表報檢驗檢疫機關,并接受檢驗檢疫機關核查。

  5) 指定存儲冷庫修繕或者因其他情況需要改變結構時,應當取得檢驗檢疫機構的同意,并在其指導下作好防疫工作。

  6)進境肉類產品出入庫裝卸過程中的廢棄物,應當按照檢驗檢疫機構的要求,集中在指定地點作無害化處理。

  7)檢驗檢疫機構依法對指定存儲冷庫實施檢疫監督時,冷庫負責人應當密切配合,不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。

產品管理制度7

  為了保證產品質量及最終產品出廠管理、產品的最終檢驗由技術質量部負責,產品合格證由技術質量部統一制做和發放。

  一、產品檢驗

  1.新品開發項目樣機完成具備驗收條件時,由技術質量部負責組織檢測,產品開發部協助,技術質量部出具檢測報告。

  2.最終產品出廠前,技術質量部負責、相關部門協助檢測各項技術指標,出具檢測報告。

  二、產品合格證管理

  1.合格證的內容及要求由技術質量部負責規定和設計。

  2.合格證由技術質量部專人管理和發放。

  3.發放合格證的產品范圍

  直接銷售的產品發放產品合格證。

  4.合格證發放程序。

  1)發放合格證的產品應依據產品標準或由總工批準的標準和合同規定的`技術要求,經技術質量部組織檢測、檢驗合格后,方可發放產品合格證。

  2)出廠產品合格證由質量主管認真填寫具體內容并加蓋'技檢專用章'后,隨產品出廠。無產品合格證的產品一律不準出廠。

  3)技術質量部對發放的合格證應做好記錄。

  4)各種'質量印章'由技術質量部統一保管。

產品管理制度8

  1目的

  對質量體系運行中出現的不合格項和產品生產過程中發生的不合格品進行控制,確保體系不斷改進和不合格品不轉入下道工序或出廠。

  2適用范圍

  適用于本企業質量體系運行中出現的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現不合格品的處理。

  3職責

  3·1技術部負責不合格品控制的歸口管理,負責不合格確定,并組織評審和處置。

  3·2各部門負責不合格項的識別,技術部負責評審和處置。

  3·3不合格品的責任部門負責不合格品的記錄、標識、隔離和處置的具體實施。

  4管理辦法

  4·1不合格的分類

  不合格分為體系不合格和產品不合格。體系不合格稱為不合格項,產品不合格稱為不合格品。

  體系不合格(不合格項):在企業質量體系運行過程中,發生的不符合本企業質量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。

  產品不合格(不合格品):在生產過程中,發生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產品不合格。

  4·2不合格的性質:

  對不合格視其嚴重程度,可分為一般不合格和嚴重不合格。

  一般不合格:性質輕微,屬偶爾現象,不具有普遍性,造成影響不大,經濟損失在200元以下的不合格。

  嚴重不合格:性質嚴重,具有普遍性或有一定的'影響力,或造成的影響很大,經濟損失在200元以上的不合格。

  4·3不合格的評審與處置:

  4·3·1不合格由技術部評審,以確定不合格性質,對不合格的評審與處置應填寫《不合格品及糾正措施處理單》,交責任部門執行。對于嚴重不合格應分析發生不合格的原因,并視情況采取糾正或糾正措施,并應預以驗證。

  4·3·2不合格品的處置:

  (1)不合格品的種類:

  a)不合格原(輔)料:

  糕點和餅干:小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。

  b)不合格添加劑:色素、食品添加劑;

  c)不合格包裝物:包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉箱;

  d)不合格半成品:生產過程中的半成品;

  e)不合格成品:各種類型成品;

  f)市場退回的不合格品。

  (2)不合格的處置

  不合格品評審后的處置方法通常為:

  a)原輔料:拒收、讓步接收(降級或降價)、報廢;

  b)包裝物:拒收、讓步接收(降級或降價)、報廢;

  c)半成品:返工、報廢;

  d)成品:報廢。

  4·3·3需要讓步接收的不合格產品,需返工或報廢的半成品或成品由技術部提出處置意見,報經理批準后方可執行。

  4·3·4各生產、貯存部門接到技術部的不合格報告后,立即對不合格品進行記錄、標識、隔離。

  4·3·5各類不合格品的控制

  4·3·5·1原輔料不合格品的控制

  技術部依據國家產品技術標準和《采購管理制度》進行檢驗,判定為不合格的原材料,檢驗員作好記錄,報技術部對其進行評審,并填寫評審意見,由市場部處理。

  a)拒收的原材料由市場部負責辦理退貨;

  b)降級的原材料,由市場部與供貨方交涉,市場部按降級后的等級掛牌標識,入庫存放。

  c)貯存過程中發現的不合格原材料,由各相關部門通知技術部復檢,確認為不合格品后,作退貨或報廢處理。

  4·3·5·2生產過程中不合格半成品的控制

  半成品達不到檢驗要求時,如成型、烘烤、裝飾工序中出現的不合格品,生產中出現衛生不潔等情況,應作不合格處理,應做好標識和記錄,作返工或報廢處理。如出現不合格品數量較多時,應通知技術部,查找原因,采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產車間予以記錄。半成品中發生嚴重不合格需報告技術部進行處置,并采取糾正措施。

  4·3·5·3不合格成品的控制

  感觀、理化、衛生指標與產品標準不符的不合格品,質檢員作好記錄,通知成品庫隔離、標識,同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術部,評審后進行處置,并采取糾正措施。其它情況發生的不合格,應按規定作不合格處理。

  4·3·6不合格品返工后應重新進行檢驗。

  4·4不合格的記錄由各相關部門記錄和保存。

  5記錄

產品管理制度9

  量化分級管理是一種實行標準化操作的管理模式,從目標出發,使用科學、量化的手段進行組織體系設計和為具體工作建立標準的理論。量化分級管理作為一種較為科學的衛生管理模式和路徑選擇,在實際管理工作中可操作性強,目前已在食品、公共場所等衛生監督工作中推廣使用。此次編制《消毒產品生產企業衛生監督量化分級管理制度》旨在將量化分級管理的思想引入到消毒產品生產企業衛生監督工作中,加強對消毒產品生產企業監督管理力度,實現消毒產品生產企業衛生監督由定性管理向定性與定量相結合管理模式轉變。

  一、制定原則

  1、科學性原則:納入考評的每個指標能獨立提供信息,反映消毒產品生產企業的實際情況,各指標既相對獨立,又相互關聯,使指標體系成為一個有機整體。

  2、代表性原則:考評表中選擇的均是一些具有代表性的,對企業的生產和質量控制具有重大意義的指標,同時將一些對企業未來發展具有引導作用和監控作用的指標也納入指標體系。

  3、完備性原則:整個指標體系當力求全面客觀,能夠反映評價對象的整體情況,以達到全面反映消毒產品生產企業衛生監督量化評價的本質和評價目標。當然在滿足評價要求的情況下,盡可能簡化評價指標,以利于評價工作的開展。

  二、量化指標

  根據《消毒管理辦法》、《消毒產品生產企業衛生規范》《消毒產品標簽說明書管理規范》等要求,考評表制定了六大類指標體系,分別為:衛生質量管理、從業人員衛生要求、物料和倉儲要求、檢驗質量控制、生產區衛生管理和產品外包裝。在每大類指標下又設定若干子指標,用于具體衛生要求的評價。每類指標根據不同的衛生權重指數,設定不同的分值,并細化到每個子指標中,以便于實際操作。

  三、量化評分

  1、在評價各消毒產品生產企業時,可以有合理缺項,但分值需標化。

  標化分=實得的'分數/該單位應得的最高總分×100

  根據標化分核定等級,具體標準如下:

  (1)標化分為90分以上者,評為優秀,核定為A級;

  (2)標化分為70—89分者,評為良好,核定為B級;

  (3)標化分為60—69分者,評為合格,核定為C級;

  (4)標化分低于60分者,不予評定等級,責令限期整改,整改后重新量化評定,仍低于60分者,列入消毒產品生產企業黑名單,由當地衛生監督部門定期通報。

  2、消毒產品生產企業監督頻次可參考其衛生信譽度等級確定,等級越高,監督頻次越低,不同衛生信譽度等級的最低監督頻次具體如下:

  (1)A級,不少于1次/年;

  (2)B級,不少于2次/年;

  (3)C級,不少于3次/年;

  (4)未評定等級生產企業,監督頻次不少于1次/季,并列入重點監管黑名單。

  四、考評公示

  各轄區衛生監督機構依據《消毒產品生產企業衛生監督分級量化評分標準》,每兩年集中組織對當地消毒產品生產企業進行一次量化分級評定,凡未達到評定等級的生產企業,在規定時限完成整改后,可向當地衛生監督機構主動審請一次補評。轄區衛生行政部門根據消毒產品日常監督管理情況,每季度公示一次量化分級情況,重點列出未評定等級需加強監管的消毒產品企業名單,期間符合下列條件之一的企業,評定等級自動降低一個檔次:(1)企業三次受到衛生監督部門協查并查實的;

  (2)兩次以上對衛生監督機構下達整改要求置之不理的;

  (3)因違法違規生產銷售消毒產品,受到《特別規定》相關條款處罰的。

  年度兩次公示均列入未評定等級的消毒產品生產企業,當地衛生監督機構對其年度綜合監督意見評定為不合格消毒產品生產企業;在一個許可周期內,兩年綜合監督意見評定為不合格的企業,衛生許可證到期后將不予延續。消毒產品生產企業三次列入未評定等級的消毒產品生產企業,由當地衛生監督部門組織約談企業負責人,責令限期完成整改,如其未按要求整改到位,可上報省級衛生行政部門依法注銷企業消毒產品衛生許可證。

產品管理制度10

  第1章 總則

  第1條 目的。

  為加強公司新產品研制計劃的管理,制訂科學合理的研制計劃,提高研發工作績效,從而提高公司的技術研發水平,增強公司的競爭實力,特制定本制度。

  第2條 適用范圍。

  本制度適用于公司新產品研發與試制計劃的編制、實施與調整等各項工作。

  第3條 管理職責。

  產品研發部經理負責組織制訂新產品的研制計劃,相關部門負責嚴格執行研制計劃。

  第4條 新產品研制計劃的工作內容。

  1.編制研制計劃,包括研發計劃與試制計劃。

  2.組織計劃實施與計劃調整。

  3.檢查考核計劃執行情況。

  4.建立研制工作的各項統計資料和數據。

  第2章 計劃編制

  第5條 年度研制計劃編制時間要求。

  年度研制計劃應于每年度預算下達之后的七個工作日之內完成,在十個工作日之內報主管副總與總經理審閱,并轉交給各相關部門作相關的部門計劃。

  第6條 計劃編制依據。

  1.相關國家法律法規。

  2.國內外市場分析數據。

  3.公司經營發展戰略與產品規劃。

  4.本年度研制計劃執行情況預測及下年度人力、物力和財力的實際耗用預測。

  第7條 優先納入研發計劃的產品類別。

  凡符合下列條件之一的`新產品,應優先納入新產品研發計劃。

  1.節約能源和原材料、出口創匯、防止環境污染的新產品。

  2.消化吸收引進技術和進口設備、基本實現國產化的新產品。

  3.符合國內外市場急需、應用量大的新產品。

  4.國內高新技術研究成果產業化的新產品。

  第8條 研制計劃的審批原則。

  1.符合技術發展方向且技術經濟效果良好的產品方可列入研制計劃。

  2.研制計劃報批手續需完備,準備資料需齊全。

  3.避免重復安排,新產品研制允許不同途徑的探索,但平行進行的研制項目組原則上不應超過兩個。

  4.研制經費許可。研制經費在一般情況下不可超出預算。

  第9條 研制計劃評審。

  1.產品研發人員負責編制研制計劃,由產品研發部經理審核簽字。

  2.主管副總組織相關部門及人員對經產品研發部經理簽字后的研制計劃進行評審,對其各項計劃的合理性、可行性進行評估。

  3.若評審通過,與會人員會簽“研制計劃評審表”,報總經理簽字確認。若評審通不過,則將該計劃退回修改。

  第3章 計劃實施與調整

  第10條 執行研制計劃。

  1.研制計劃一經批準下達,即應組織實施,以維護計劃的嚴肅性。

  2.研制計劃的實施等相關工作,按分級管理的原則進行。

  第11條 研制計劃執行控制。

  1.產品研發部開始項目研發后,派出專員隨時了解和掌握研制工作的實際現狀和進度狀況,如發生進度延誤,應督促相關部門進行改善。

  2.產品研發部對已發現的問題或不良現象,會同相關人員查明原因,并組織研制人員對每天的研發狀況進行總結。

  第12條 研制計劃調整原因。

  出現下列情形之一者,產品研發部可申請調整研制計劃。

  1.政治、社會、經濟環境發生大的變化,導致公司需改變經營策略。

  2.公司內部發生重大變化,致使公司需改變產品規劃。

  3.行業內同類產品競爭對手的產品策略發生重大變化。

  4.出現其他影響因素導致研制計劃必須進行調整。

  第13條 研制計劃調整申請流程。

  1.產品研發部在遇到上述情形后,要對現有情況進行評估,以確認是否必須進行研制計劃調整。

  2.產品研發部確定需要調整研制計劃時,應編寫“研制計劃調整報告”,報主管副總批示。

  3.技術研發部根據批準的“研制計劃調整報告”編寫“研制計劃調整通知單”。

  4.與產品研制相關的部門,如生產部、財務部等職能部門,負責根據“研制計劃調整通知單”調整本部門的計劃。

  第4章 附則

  第14條 本制度由產品研發部負責制定、修改和解釋。

  第15條 本制度自發布之日起執行。

產品管理制度11

  1目的

  以適宜的方法標識產品,確定產品的類別及檢驗狀態,有需要時實現追溯。

  2范圍

  產品接收、生產、交付使用的全過程,若顧客另有規定時,按顧客的規定處理。

  3職責

  3.1生產部門負責產品標識與追溯的歸口管理;

  3.2綜合管理部負責檢驗狀態的標識;

  3.3倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識;

  3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯;

  3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯;

  3.6銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄。

  4定義

  4.1標識:利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。

  4.2產品標識:是識別產品特定特性或狀態的標志或標記,包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。

  4.3產品的狀態標識:在產品實現以及生產和服務運作過程中,為了區別不同狀態的產品,對產品的測量狀態(待檢、合格、不合格、待判定)及加工狀態(已加工、待加工)所作的標識。

  5工作程序

  5.1產品標識及產品的'狀態標識

  5.1.1內容:

  產品屬性:品名、規格、批號、編號、生產日期、數量等;

  檢驗和測試狀態:待驗、合格、不合格等,檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等;

  加工狀態:原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

  5.1.2標識的方式:可采用掛牌、貼簽、分區域等方式,并配合表格記錄。

  5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行,原材料的標識統一稱為“原材料批號”;過程加工的標識統一稱為“生產批號”;成品標識統一稱為“出廠批次號”。

  5.2采購品的標識

  5.2.1原材料、外協外購產品到公司后,采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨,進行初步驗貨;

  5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗;驗貨后檢驗合格的入庫在指定區域存放,分區域存放無法達到識別要求是,配合進行產品標識,標識內容包括:批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執行,做好退貨或者交換良品的工作準備,必要時進行“不合格”標識,分區域存放、處理;

  5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。

  5.3生產過程中的標識

  5.3.1生產過程半成品標識:按《生產作業指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量控制表格的填寫;生產中相關配件上均表明生產人員編號(用黑色記號筆寫在相應位置),嚴格遵守生產規程要求,如果下道工序人員發現產品沒有編號及時返回。

  5.3.2產品生產時填寫的相關表格輸入電腦,做成產品出廠原始記錄,便于查詢。

  5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態及加工狀態,可通過放置于不同區域反映出來,必要時配合進行產品標識。對于經檢驗為返工/返修的產品,直接返回上道工序,或放入返工/返修區表明情況。對于經檢驗為不合格的廢品,放置于不合格區。

  5.3.4生產完工的產品送至待檢測區,檢測后須返工的產品放入指定區域寫明情況,返工之后的產品,重新檢驗。

  5.3.5當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時,發現部門必須立即通知生產部相關人員,轉回上道工序或按發貨批次進行追回、檢驗和返工/返修。

  5.3.6生產部門生產過程中,各種標識資料必須隨產品一起交接,確保追溯時的準確性。

  5.4成品標識

  5.4.1成品的產品標識是規格型號、編號、加工日期、數量等。

  5.4.1最終檢驗、測試不合格的成品,應放置于有不合格標識的區域;

  5.4.2包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識(含顧客名、品名、規格、數量等),顧客要求的特定產品要照定單要求執行。

  5.4.3產品出廠時封裝好相關資料,并將產品出廠時間填寫到原始記錄表中。

  5.5標識的保護

  5.5.1產品標識應清晰牢固,不因產品流轉中諸因素(如搬運、移置、管理不善或雨淋等)的影響而損壞或消失,保持其可追溯性。

  5.5.2在產品實現和生產運作過程中,產品在未出廠前,各有關部門必須對所用的各種標識認真保護,嚴禁涂抹、撒毀,保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態,防止誤用產品或不合格品流入下道工序。

  5.5.3各有關部門按規定做好標識,無狀態標識的產品不得使用、轉序或出廠;發現標識不清或無狀態標識的產品立即向標識的責任部門報告,產品暫停流轉,直到重新正確標識后方能流轉

  6產品的可追溯

  6.1公司產品的追溯要求可以追溯到生產歷史,根據產品名稱、批號、規格、、生產日期以及各工序的相關作業人員和工序質量、檢驗記錄、入庫有關記錄等。

  6.2當顧客要求或公司產品出現批量不合格時,銷售部應當會同質量部、生產部部等有關人員查閱產品各種記錄進行分析和處理。

  6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產品,流轉部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣,以便進行追溯性驗證。

  6.4對采購產品的質量追溯,按產品件上的標識及原料驗收記錄內容對供應商進行追溯,實施質量責任落實。

產品管理制度12

  為了讓社會放心,樹立德錦品牌形象,讓養殖戶使用安全、放心、環保、高效的飼料,特制定本制度:

  一、嚴格遵守《飼料及飼料添加劑管理條例》、《食品質量安全法》,做到依法規范經營,不經營禁用、停用、淘汰、過期、霉變以及無生產經營許可證、無飼料審查合格證、無產品標簽的“三無”飼料產品;不摻假制假,不經營添加xxxx、鹽酸克倫特羅、瘦肉精、蘇丹紅、激素類等國家明令禁止的藥物飼料產品和可疑產品。

  二、進貨時要認真對飼料產品標簽的合法性和規范性進行檢查,對產品質量合格證進行核對,確保經營飼料產品的質量安全。

  三、確保飼料的購進、銷售臺賬記錄規范、真實、準確。

  四、積極配合市畜牧局及上級主管單位的`監督檢查和質量抽檢。

  五、定期積極主動把經營的飼料產品送到具備抽檢資格的單位進行化驗,做到不合格的飼料及時銷毀,不出門店,不向市場流通。

產品管理制度13

  1、必須向具有合法資質的農資生產企業或經銷商采購農資產品。進貨時應當索取、核實并妥善保存供應商的營業執照、生產許可證、經營許可證等資質證明材料復印件(須加蓋公章)以及供貨協議。

  不得向無證企業或個人采購農資產品。

  2、采購農資時,應當按照國家相應的農資產品包裝、標簽和說明書等管理規定,查驗產品包裝、標簽、說明書、生產日期,索取相應批次的.質量檢驗合格證以及有關登記、批準證明文件復印件(須加蓋公章)。對經查驗不符合規定的農資,不得入庫,并做好退貨處理記錄,發現假冒偽劣商品應立即向XX縣(區)農業局報告。所購產品信息必須納入農藥監管信息化管理系統。

  3、對供貨商資質和產品證明核實無誤后,應索取進貨發票,進貨發票應注明進貨時間、產品名稱(產品通用名)、規格、批次、數量、供貨商及其聯系方式等內容。

  4、必須向農資購買者出具發票或銷售憑據,銷售憑據應當如實注明售出產品的名稱、數量、銷售時間以及購買人和經營單位名稱等信息,必要時,還應根據實際情況當出具使用指導意見和注意事項。

  5、所有產品均應按進、銷貨日期依次記錄并建立進貨、銷售臺帳。進銷臺帳內容包括:

  進貨日期、供貨商、商品名稱、商標、規格、進貨數量、生產單位、生產日期、保質期、產品登記證以及銷售日期、購貨單位、規格型號、銷貨數量、保質期等。

  進、銷貨憑證、證明文件資料分類保管,臺帳至少保存兩年。

  6、推行實名購買制度,進貨、銷售信息應當實時錄入農藥監管系統,實現農藥產品可追溯。

產品管理制度14

  1、上崗人員應具有全血及成分制備、理化分析和檢驗的專業知識,掌握各項質量檢測的'操作規程和質量標準。

  2、定期對血液及血液制品、檢測試劑和原輔材料進行抽樣檢查并按時發出有關報告。

  3、負責不定期抽查血液檢驗的室內質控記錄。

  4、如實填寫實驗記錄,正確處理數據,加強核對,嚴防差錯。

  5、定期深入生產部門,熟悉生產工藝和流程,根據質量檢測情況,提出改進意見。發現重大質量隱患應及時向科主任反映。

產品管理制度15

  1各施工單位在施工現場使用的臨時火工產品儲存倉庫、油庫,必須事前將設計方案報地方公安機關審批,并在監理、業主同意后修建。

  2火工產品儲存倉庫、油庫,必須按照規范要求建立健全管理制度,配齊消防設施,滿足防雷電、防盜竊、消防功能以及通風、濕度等要求,在地方公安機關和監理、業主檢查、驗收合格后,方可儲存火工產品及油料。

  3各施工單位采購火工產品必須手續完備,安全合法;火工產品管理、使用人員必須經過專門培訓,具備相應的崗位資質證明。

  4建全出入庫檢查、登記制度。儲存和發放火工產品必須按照咸陽市公安局要求的統一格式進行登記,做到責任明確、帳目清楚、帳物相符。

  5庫房內存儲的火工產品數量不得超過設計容量,性質相抵觸的火工產品必須分庫存放,庫房內嚴禁存放其他物品。

  6嚴禁無關人員進入庫區;嚴禁在庫區內吸煙和用火;嚴禁將其它易燃易爆物品帶入倉庫內;嚴禁在庫區內進行其它活動;進入厙區必須關閉手機。

  7發現火工產品丟失、被盜,必須及時報告;變質過期的火工產品應及時清理,造冊登記,報公安機關、監理和業主,予以銷毀。

  8各施工單位必須明確專人審批、發放、領用火工產品;專人負責施工區轉運至施工作業面。領出的火工產品,必須專人守護,直至施工爆破作業使用完畢。

  9對未使用的火工產品,必須當日退庫,現場安全人員必須負責檢查,并手續完備。

  10嚴禁任何單位或個人私拿、私用、藏匿、贈送、轉讓、轉賣、轉借火工產品,嚴禁使用火工產品炸魚、獸和作其它用途。

  11施工區內,火工產品儲存倉庫以外的其它所有場所,禁止存放火工產品。

  12油庫、炸藥庫值班人員,必須具有高度的責任感和相應的專業知識,不得擅離職守,隨時檢查庫內的所有設施的完好狀況,出現異常及時報告,并做好庫區內的清潔工作。

  13對存在下列情形者,處以10000~50000元罰款。

  (1)油庫、炸藥庫未經驗收合格,擅自儲存炸藥、油料。

  (2)購進的`火工產品,手續不全,不符合規定的。

  (3)儲存的火工產品帳物不符合者。

  (4)性質相抵觸的火工產品同存一室。

  (5)庫房內存放其它物品,除罰款外,追究保管人員責任。

  (6)發現火工產品丟失、被盜,隱瞞不報者。

  (7)過期變質火工產品的銷毀,未按程序辦理有關手續者。

  (8)領出的火工產品丟失者。

  (9)使用后剩余的火工產品未及時退庫。

  (10) 違反本章第4.10條規定之一者,除處以罰款外,直至追究刑事責任。

  (11)施工區內炸藥庫以外存放火工產品。

  14對下列情形,給以經濟處罰:

  (1)不經批準,擅自修建油庫、炸藥庫,除責令停工外,罰款10000元。

  (2)火工品管理、使用人員未經過專門培訓,無證上崗者,除責令立即更換外,處以每人次罰款20xx元。

  (3)無關人員進入庫區或在庫區內進行其他活動,處以罰款500-1000元。

  (4)在庫區內吸煙或將用火或將其它易燃易爆物品帶入庫房,處以罰款5000-10000元。并追究保管人員的責任。

  (5)施工單位領用火工產品手續不全,處以罰款1000- 5 000元。

  (6)凡違反本章第4.12條規定之一者,處以罰款1000元,并追究保管人員責任。

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