- 相關推薦
合同臺賬管理制度(精選10篇)
制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。下面是小編為大家整理的合同臺賬管理制度,希望對大家有所幫助。
合同臺賬管理制度 1
第一章總則
第一條目的為加強和細化合同臺賬資料,規范企業各類合同臺賬的管理,根據《xx(鄭州)有限公司合同管理制度》和《xx(鄭州)有限公司合同分類編號規則》,特制定本制度。
第二條原則
凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同管理人員依照本制度建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進行整理。
第三條適用范圍
除特別指明外,適用于:
一、xx(鄭州)置業有限公司合同管理制度和《xx(鄭州)有限公司合同分類編號規則》所涉管理業務范圍內的合同;
二、公司或者公司指定主體作為一方當事人簽訂的所提交法務部審查的合同。
第四條定義
各承辦部門所確定的管理人員負責的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責
一、各承辦部門是本制度的主導部門,負責確定人員,負責合同文檔管理,負責文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務部門負責在該過程中,協助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進行指導和檢查。
第二章具體實施
第六條登記模式
合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體
一、合同總賬登記
1、開發公司由本公司綜合部負責管理登記;
2、新星建筑公司由本公司綜合部負責登記管理;
3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負責登記管理;
4、物業公司由總經理助理負責登記管理;
5、財務中心由本中心工程服務部負責登記管理;
6、行政中心由本中心人力資源部負責登記管理。
二、部門、項目臺賬管理
1、開發公司分別由本公司各部門經理、總工程師登記管理;
2、新星建筑公司分別由本公司各部門經理或項目經理登記管理;
3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經理登記管理;
4、物業公司由本公司總經理助理或項目主任負責登記管理;
5、財務中心由中心各部門經理負責登記管理;
6、行政中心由本中心各部門經理負責登記管理。
第八條合同臺帳應包括以下內容:
(一)合同名稱;
(二)合同主體、簽約方名稱;
(三)合同實質內容(含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項);
(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
(五)合同承辦部門、承辦人;
(六)合同簽訂時間;
(七)其他應當記載的重要內容。
第九條合同臺帳應附以下資料:
1、合同正本或副本;
2、對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件;
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;
4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀要、往來函電;
5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等。
6、有關的重要資料。
第十條登記時間
各部門的登記管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。
第十一條資料補充
各承辦部門的`合同臺帳管理人員,有權對合同及所附資料進行審查,發現程序不符、內容有誤或資料不全等問題時,應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。
第十二條合同登記編號規則和移交
本制度所涉及的合同文檔以《xx(鄭州)有限公司合同分類編號規則》所規定的辦法進行分類編號。
移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規律。倘若合同發生變更,則合同編號不予改變。
合同文檔移交時,必須編制合同移交清單并當面清點。以雙方簽字認可后方可完成交接手續。
第十三條本規則作為《xx(鄭州)有限公司合同管理制度》和《xx(鄭州)有限公司合同分類編號規則》的支持文件。
第十四條本制度發布后提交審查的合同一律適用本制度。
第十五條各公司可根據經營管理需要,增加有關表格和完善內容,如不適用,請將管理辦法報公司備案。
第十六條支持文件:《xx(鄭州)置業有限公司合同管理制度》和《xx(鄭州)有限公司合同分類編號規則》。
第三章附則
第十七條實施細則
本制度的未盡事宜,由各部門補充,提請董事長、總經理批準后實施。
第十八條解釋修改廢除
本制度的解釋權屬法務部,修改、廢除權屬公司董事長辦公會。
第十九條實施時間:本制度實施時間為20xx年4月10日。
合同臺賬管理制度 2
第一條為保證合同臺賬資料完整、統一,規范企業各類合同的管理,特制定本制度。
第二條凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同管理人員依照本制度建立合同臺賬,并向公關法務部備案。
第三條合同管理人員為簽訂合同的聯系人和法務聯絡員,負責合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第四條合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查,協助法務部對合同管理的工作進行指導和檢查。
第五條合同臺賬采用表格式,一份合同填寫一張表格,建立一份檔案。
第六條合同臺帳應包括以下內容:
(一)合同名稱;
(二)合同主體;
(三)合同內容(含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項);
(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
(五)合同所附資料;
(六)其他應當記載的'重要內容。
第七條合同臺帳應附以下資料:
1、合同正本或副本;
2、對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件;
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;
4、補充合同、會議紀要、往來函電;
5、有關的重要資料。
第八條合同臺帳管理人員,有權對合同及所附資料進行審查,發現程序不符、內容有誤或資料不全等問題時,應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第九條使用或借用合同臺帳資料,應當辦理使用或借用手續,使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結束后,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規定給企業造成不良后果,將追究相關責任人責任。
第十條本制度由法務部制定并解釋,自頒布之日起執行。
合同臺賬管理制度 3
第一章總則
第一條、為提高企業管理水平,建立科學規范的臺賬管理機制,保證臺賬資料完整、統一,提高綜合臺賬的利用效率,根據公司經理辦公會關于在全公司推行臺賬管理的有關精神制定本制度。
第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務量化,責任單位明確,時間節點具體,操作簡單容易。
第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產管理、應收應付款管理等
第四條、各公司辦公室、財務、業務人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。
第五條、臺賬運作程序:
(一)臺賬建立。各部門根據公司提供的臺賬模板建立相應的本部門工作臺賬,全面推行臺賬管理。
(二)臺賬督查。按職責分工對臺賬相關事項實行跟蹤督辦,周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結。對重要工作、重點工程、重點項目,適時組織相關部門開展聯合督查,及時公開督查結果。
(三)臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關工作進展情況按月進行登記,并進行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業部。每個季度進行一次通報。
第二章合同臺賬管理制度
第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同,均應由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬,并向公司綜合事業部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負責合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監督,對合同履行過程中出現的質量、價格、數量、交貨期等主要條款的實質性變更情況,要及時向主管領導匯報,重要情況應同時向有關部門通報。
第八條、專職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。
第九條、合同臺帳應包括以下內容:
(一)合同名稱;
(二)合同主體;
(三)合同內容(含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項);
(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
(五)合同所附資料;
(六)其他應當記載的重要內容。
第十條、合同臺帳應附以下資料:
1、合同正本或副本;
2、對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件;
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;
4、補充合同、會議紀要、往來函電;
5、有關的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權對合同及所附資料進行審查,發現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為,嚴重損害我方利益等問題時,應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺帳資料,應當辦理使用或借用手續,使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結束后,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規定給企業造成不良后果,將追究相關責任人責任。
第十三條、財務部門為合同金額的結算部門及控制部門
(一)對涉及金額結算的合同應嚴格按照合同的內容及要求進行結算,嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。
(二)對合同的履行情況進行監督并嚴格按照實際履行情況和合同的內容、條件進行結算,對合同檔案進行管理并建立相應的合同臺帳。
(三)凡不按合同規定的結算方式辦理收款或付款手續的,財務部門有權拒絕辦理。
(四)付款或收款單位與合同對方當事人名稱不一致的,財務部門應當要求承辦部門索要對方當事人出具的相關證明。
(五)與非法人單位或一人公司簽訂合同時,不得有預付款的約定;與法人單位簽訂合同原則上預付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應經總經理批準或提供擔保。
(六)對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金(現金、現金支票或者銀行履約保函形式):
1、大宗材料訂購合同;
2、大型工程合同;
3、其他標的金額較大、存在履約風險的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項
(一)各公司對外發生的經濟往來,除標的額在3000元以下且能及時清結的外,均需簽訂書面合同;雖能及時清結,但屬批量交易、交易額較大或當時難以檢測產品內在質量和技術性能,極易引起糾紛或潛在風險較大的交易也應簽訂書面合同。集團公司內部經濟往來亦應簽訂合同。與合同有關的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
(二)簽訂合同應當使用政府相關部門、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實際情況確定,但我方至少留存三份,綜合事業部一份、各公司財務部門一份、承辦部門一份。
(三)簽訂合同必須使用合同專用章。
(四)法律規定需經國家專門機關批準的合同,合同簽訂后應由承辦部門的承辦人辦理審批手續;凡是法律規定需經國家專門機關有關部門登記或備案的合同,必須向規定的機關申請登記或備案。
(五)雙方對合同達成一致意見后,由對方先蓋章,然后由合同承辦人到綜合事業部辦理合同審批表并加蓋合同章。
(六)未經批準不得先發生經濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的,應在采購行為發生前經部門領導、公司主管領導同意,并在發生之日起5日內出具書面說明報公司總經理批示,補辦合同審批手續。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應做好簡便有效的合同履行督促檢查工作,定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格,報部門領導及公司相關部門。
第三章應收賬款臺賬管理制度
第十六條、應收帳款管理目標
1、有效控制在途應收帳款的額度,實現合理鋪貨,加快資金周轉。
2、降低應收帳款的管理成本,提高銷售利潤。
第十七條、應收賬款的日常管理
1、做好應收帳款的日常記錄。
2、做好客戶基本信息的收集(地址、電話、負責人、資金狀況、有關負債等情況,如本部人力有限則要求客戶親自填寫);法律憑證收集(要求一切原始憑證,主要是合同、退貨申請單等,因為涉及以后法律糾紛,要求銷售部門有一份留檔)。
3、發貨之日起10日內,及時做好發貨情況的核查工作,并做好臺帳記錄,月度歸檔管理。
第十八條、業務人員應建立銷售及應收賬款的明細臺賬:
(一)業務部門按客戶設置應收賬款臺賬,詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯系資料、信用額度、信用期限、每筆業務的訂單編號、合同編號、經辦人員、批準人員,項目明細、產品明細、貨款明細、發貨單編號、貨物簽收情況、發票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關發生日期等。
(二)銷售及應收賬款臺賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。
(三)應收賬款臺賬,按客戶分類管理。
第十九條、業務人員對應收賬款管理的責任
(一)業務人員對其經辦的應收賬款全程負責,并對客戶的經營情況、催付能力進行追蹤分析,及時了解客戶資金持有量與調劑程度,保證應收賬款的回收。
(二)業務人員應對應收賬款客戶分類管理,賬期內的應收賬款應在到期前30天及時提醒客戶按約付款,在到期前10天傳真提醒客戶按約付款;逾期的應收賬款,業務人員提交分析說明及清收措施交部門領導審閱,并向客戶寄、送催款書。
(三)業務人員工作調動,該銷售業務人員經辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進行交接,后任業務人員必須接任應收賬款清欠責任,發生逾期呆賬、壞賬的,應根據具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責任。
(四)業務人員應定期與客戶對賬,對賬結果可使用詢證函或對賬確認書加以確認。詢證函或對賬確認書應由雙方蓋章,并及時交財務部門,確保債權明確有效。雙方對賬有問題的,必要時由財務部門提供對賬支持,和業務人員共同與客戶對賬。
第二十條、財務人員對應收賬款管理的責任
(一)財務部門按客戶設置應收賬款明細賬,及時反映每一客戶應收賬款的發生,余額的增減變動,監督信用政策的執行情況。
(二)財務部門負責編制應收賬款明細表,并對應收賬款賬齡進行分析,提供給銷售部門和公司領導,根據信用政策對應收賬款數額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。
(三)財務部門在清查應收賬款時,相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務的同一債權人,應由銷售部門、采購部門共同說明情況,經銷售部門、采購部門領導審批后,由財務部門進行賬務抵扣處理,以確認應收賬款的真實數額。
(四)財務部門于每月底要對往來帳目進行核對。,對當月發貨情況進行對帳核實,發出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款,財務部門也應定期對賬。定期清收。
(五)財務部門負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉期,并分解到各業務分部,與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應收賬款的催收管理
(一)主要通過電話、傳真等方式,由業務部門專人負責催收工作。根據公司催收工作程序,每3-4天催收1次,并做好日常催收臺帳記錄。
(二)做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書,交部門領導審核后,呈報營銷副總經理。
(三)對催收無效的逾期應收帳款,由催收人員編寫催收書面報告書并提出相關處理意見(停滯發貨、計罰利息等),交部門領導審核后,呈報總經理審定。
(四)對有以下情況之一者,列入重點催收對象,派員進一步核查,并提出催收意見書。
1、貨款逾期,經多次催收仍不回款的。
2、拖欠、挪用貨款的。
3、發現債務人有破產、解散跡象,可能形成破產債權的。
4、發現債務人有騙貨、逃債跡象,可能形成非常債權的。
(五)每月5日之前將上月應收賬款催款情況書面匯總并制定表格,報部門領導及公司相關部門。
第四章固定資產臺賬管理制度
第二十二條、法定所有權屬于企業的固定資產,無論其存放在何處,都應作為企業的固定資產,納入固定資產臺賬管理范疇。
第二十三條、辦公室為固定資產管理部門,財務部負責固定資產的帳務管理,各資產使用部門負責固定資產的合理使用、維護、保管。
第二十四條、各類固定資產的'歸口管理分工,本著有利于組織領導、有利于貫徹責任制的原則,結合機構設置的具體情況確定各部門的分工如下:
(一)財務部門負責固定資產的綜合核算,全面掌握固定資產的增減變化情況,以及正確計提折舊等財務核算。
(二)房屋及建筑物、辦公家具及設備、計算機及附屬設備歸口管理部門為辦公室。
(三)運輸工具歸口管理部門為貨運部。
(四)機器設備歸口管理部門為生產管理部門。
第二十五條、企業固定資產實行由使用部門、歸口管理部門、財務部門分工負責的原則,使用部門、歸口管理部門負實物的直接管理責任,財務部門負核算、監督和檢查的管理責任。各部門職責如下:
(一)使用部門
1、建立和貫徹固定資產的使用,保管責任制度。
2、建立臺帳及時反映固定資產的增、減變動等情況,做到帳(卡)、物一致。
3、正確使用固定資產,做好維護保養。
4、定期進行清查盤點,并提出盤點報告。
(二)歸口管理部門
1、建立固定資產臺賬,做到財務、分管,使用三賬一致,明細賬、臺賬、實物一致,并按期填報有關的業務報表。
2、正確及時辦理增加、轉移、調撥、報廢等手續。
3、對使用部門進行固定資產的維護、管理和使用情況的檢查和指導。
4、定期組織清查盤點,提出盤點報告。
5、負責編制分管固定資產的大修理計劃。
6、健全檔案資料,組織編號釘牌。
(三)財務部門
1、負責企業固定資產的統一核算,建立健全固定資產的核算憑證、明細賬和臺賬,正確填報有關會計報表。
2、辦理固定資產增加、轉移、調撥、盈虧報廢等的財務手續。
3、正確計提折舊。準確反映類別、單個固定資產原值、累計折舊、凈值。
4、組織并參與管理部門的清查盤點工作。
第二十六條、固定資產臺帳是不作為財務帳的明細帳,是對財務帳的補充,比財務帳更明細。財務部門負責企業固定資產的統一核算。正確填報有關會計報表。
財務部門建立的固定資產管理臺帳應包括以下內容:
(一)固定資產名稱
(二)單位、數量、類別、規格型號
(三)原值、殘值率
(四)開始使用日期、使用年限、使用部門
(五)月折舊額、累計折舊數
(六)當期累計折舊數
第二十七條、使用部門、歸口管理部門建立的各類固定資產臺賬,本著有利于貫徹責任制的原則,結合固定資產的類別具體情況而定。使用部門、歸口管理部門建立的固定資產保管臺帳應包括以下內容:
(一)固定資產編號、名稱
(二)規格型號、類別
(三)購置日期、使用日期
(四)資產原值(計量單位、數量、單價)
(五)出入庫登記(入庫單編號、入庫日期、出庫編號、領用日期、領用人)
(六)存放地點、使用部門、使用人
第二十八條、固定資產每年至少全面盤點一次,為保證報表的真實可靠,年度內可根據需要進行盤點。年度終了在編制年度決算報告前必須進行一次全面的清查盤點。
第五章附則
第二十九條、公司各單位可根據實際情況和管理要求,建立健全其他管理臺賬如:工程款支付臺賬、安全臺賬、技術臺賬、設備臺賬、辦公用品臺賬等。
第三十條、本制度由綜合事業部制定并解釋,自頒布之日起執行。
合同臺賬管理制度 4
一、目的
為規范合同的管理與使用,確保合同的有效性和合規性,特制定本合同臺賬管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司內部所有合同的登記、管理及使用,包括但不限于采購合同、銷售合同、服務合同、租賃合同等。
三、合同臺賬的內容
合同臺賬應記錄以下基本信息:
1、合同編號
2、合同名稱
3、合同簽署日期
4、合同生效日期
5、合同到期日期
6、合同金額
7、合同類別(采購、銷售、服務等)
8、合同相對方(包括公司名稱和聯系方式)
9、合同履行進度
10、聯系人信息
11、備注
四、合同臺賬的管理
1、登記
每一份合同簽署后,相關責任人應在______個工作日內向合同管理部門提交合同文件,并及時在合同臺賬中登記。
2、審核
合同管理部門應對登記的合同進行審核,確認信息的真實性與完整性。
如發現問題,及時反饋相關責任人進行更正。
3、歸檔
所有合同原件應妥善保管在合同管理部門,電子版合同須存入公司指定的電子文檔管理系統。
五、合同的變更與解除管理
1、所有合同的'變更、解除應制定書面文件,并及時更新合同臺賬中相關信息。
2、合同解除或變更后的履行進度應及時記錄。
六、定期檢查
1、合同管理部門應每個月對合同臺賬進行自查,確保信息的準確性和時效性。
2、根據實際需要,可以進行專項審計和檢查。
七、責任
1、各部門負責人對本部門合同的登記、管理和使用負有直接責任,應確保遵循本制度。
2、合同管理部門負責對合同臺賬的日常維護和管理,及時跟蹤合同履行情況。
八、附則
本制度自發布之日起實施,未盡事宜可根據實際情況進行補充和修訂。
本管理制度如與法律法規相抵觸,應以法律法規為準。
合同臺賬管理制度 5
一、目的
為加強合同管理,規范合同臺賬的建立和使用,提高合同管理的效率和質量,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有合同的臺賬管理。
三、職責分工
1、合同管理部門
負責建立和維護公司合同臺賬。
對合同進行編號、登記,錄入合同的基本信息。
監督合同的.履行情況,及時更新合同臺賬中的狀態信息。
定期對合同臺賬進行整理和分析,為公司決策提供依據。
2、各業務部門
負責本部門合同的簽訂、履行和管理。
將簽訂的合同及時提交合同管理部門進行登記。
定期向合同管理部門反饋合同履行情況。
四、合同臺賬的建立
1、合同編號
合同管理部門對所有合同進行統一編號,編號規則應具有唯一性和可識別性。
合同編號應包含合同簽訂年份、部門代碼、合同類型代碼和流水號等信息。
2、合同登記
合同簽訂后,業務部門應在三個工作日內將合同原件提交合同管理部門進行登記。
合同管理部門應將合同的基本信息錄入合同臺賬,包括合同編號、合同名稱、簽訂日期、合同雙方、合同金額、合同期限、履行狀態等。
3、合同分類
合同管理部門應根據合同的性質和用途進行分類,如銷售合同、采購合同、租賃合同、服務合同等。
合同分類應便于查詢和統計分析。
五、合同臺賬的使用
1、合同查詢
公司員工可根據授權級別查詢合同臺賬中的信息。
查詢方式可采用合同編號、合同名稱、合同雙方等關鍵詞進行查詢。
2、合同履行跟蹤
合同管理部門應定期跟蹤合同的履行情況,及時更新合同臺賬中的狀態信息。
對于履行過程中出現的問題,應及時協調解決,并記錄在合同臺賬中。
3、合同統計分析
合同管理部門應定期對合同臺賬中的數據進行統計分析,如合同簽訂金額、履行金額、違約情況等。
統計分析結果應形成報告,為公司決策提供依據。
六、合同臺賬的保管
1、合同臺賬應采用電子文檔和紙質文檔相結合的方式進行保管。
2、電子文檔應定期備份,防止數據丟失。
3、紙質文檔應裝訂成冊,妥善保管,防止損壞和丟失。
七、附則
1、本制度由合同管理部門負責解釋和修訂。
2、本制度自發布之日起施行。
合同臺賬管理制度 6
第一章總則
1、目的
為規范合同管理,確保合同的有效執行,降低法律風險,特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于公司各部門所有與外部簽訂的合同管理。
第二章合同臺賬的建立
1、臺賬記錄
各部門應建立《合同臺賬》,記錄以下信息:
a、合同編號;
b、合同名稱;
c、合同簽訂日期;
d、合同有效期;
e、合同金額;
f、甲方和乙方信息;
g、合同履行狀態;
h、備注信息。
2、合同歸檔
合同的原件及復印件應按照合同編號進行歸檔,確保資料的完整性。每份合同需在《合同臺賬》中登記,確保隨時可查。
第三章合同審核和簽署
1、合同審核
所有合同簽署前需進行審核,審核內容包括但不限于合同條款的合法性、合理性及對公司權益的'保護。審核人員應簽字確認。
2、合同簽署
合同由法定代表人或授權人簽署,并應在《合同臺賬》中登記簽署日期及簽署人信息。
第四章合同履行與監控
1、合同履行
各部門應根據合同約定及時履行義務,確保合同的有效執行。如出現履行問題,應及時向上級報告。
2、定期監控
各部門應定期(至少每季度)檢查合同履行情況,更新《合同臺賬》,記錄履行狀態及相關事項。
第五章合同變更與解除
1、合同變更
合同變更應當由雙方協商一致,并形成書面文件。變更合同的應在《合同臺賬》中更新相關信息。
2、合同解除
合同解除應依據合同約定及法律規定進行,解除合同的事實及理由應進行詳細記錄,并更新《合同臺賬》。
第六章違約處理
1、違約記錄
對于合同履行中發生的違約行為,各部門應及時記錄,明確違約責任,采取必要措施進行處理。
2、法務介入
如發生重大違約事件,需及時向法務部門報告,以獲取法律意見,指導處理后續事務。
第七章附則
1、制度修改
本制度的修訂與解釋權歸公司管理層,任何部門如需修改,應提前提出書面申請。
2、施行日期
本制度自20xx年xx月xx日起施行。
合同臺賬管理制度 7
一、目的與適用范圍
1.目的:為加強合同臺賬管理,確保合同資料的完整性和統一性,規范企業各類合同的管理流程,特制定本制度。
2.適用范圍:本制度適用于公司所有以公司名義簽訂的合同,包括但不限于銷售合同、采購合同、服務合同、租賃合同等。
二、職責分工
1.合同管理部門:負責合同臺賬的建立、登記、資料的.收集、保管等工作,并向公司法務部門備案。
2.法務部門:協助合同管理部門對合同臺賬進行指導和檢查,確保合同內容的合法性和合規性。
3.各部門負責人:負責本部門合同的簽訂、執行及后續管理工作,并配合合同管理部門完善合同臺賬信息。
三、合同臺賬的建立與登記
1.建立時間:合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬。
2.登記內容:
合同名稱
合同主體(包括簽約方名稱)
合同內容(含標的、數量、價款或酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等)
合同履行情況(包括有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間)
其他應當記載的重要內容,如合同編號、附件清單等。
3.格式要求:合同臺賬采用表格式管理,一份合同填寫一張表格,建立一份檔案。
四、合同資料的收集與保管
1.收集資料:合同管理人員應收集并保管以下資料:
合同正本或副本
對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件
對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明
驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等
其他相關重要資料
2.保管要求:合同資料應妥善保管,防止遺失或損壞。電子文檔應定期備份,確保數據安全。
五、合同臺賬的更新與維護
1.定期更新:合同管理人員應定期更新合同臺賬信息,確保臺賬內容的準確性和時效性。
2.信息變更:如合同發生變更或終止,合同管理人員應及時在臺賬中更新相關信息,并保留變更或終止的證據。
3.檔案管理:合同文檔應按年度進行分類編號,并定期清理核對。如有遺失或損毀,應查明原因并追究相關人員責任。
六、合同臺賬的查詢與使用
1.查詢權限:公司內部人員因工作需要可查詢合同臺賬信息,但需遵守公司保密規定。
2.使用手續:使用或借用合同臺賬資料時,應辦理使用或借用手續,并確保資料的安全性和完整性。使用完畢后,應及時歸還。
七、違規處理
對于違反本制度規定的行為,公司將視情節輕重給予相應處罰,包括但不限于警告、罰款、降職等。同時,對于因違反本制度而給公司造成損失的,相關責任人應承擔相應的賠償責任。
八、附則
1.解釋權:本制度由公司法務部門負責解釋。
2.生效日期:本制度自頒布之日起生效,并根據公司實際情況進行修訂和完善。
合同臺賬管理制度 8
一、目的
為加強合同管理,規范合同臺賬的建立和使用,確保合同的履行和風險控制,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有合同的臺賬管理。
三、職責分工
1、合同管理部門
負責建立和維護合同臺賬,確保臺賬信息的準確、完整和及時更新。
對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行跟蹤和記錄。
定期對合同臺賬進行分析和總結,為公司決策提供依據。
2、各業務部門
負責本部門合同的簽訂、履行和管理,及時向合同管理部門報送合同相關信息。
配合合同管理部門對合同臺賬的管理和檢查工作。
四、合同臺賬的建立
合同管理部門應按照合同的'類別、簽訂時間、合同金額等信息建立合同臺賬。
合同臺賬應包括以下內容:
1、合同編號、合同名稱、合同雙方當事人、簽訂時間、合同金額、履行期限等基本信息。
2、合同的履行情況,包括履行進度、付款情況、驗收情況等。
3、合同的變更情況,包括變更原因、變更內容、變更時間等。
4、合同的終止情況,包括終止原因、終止時間等。
五、合同臺賬的管理
1、合同簽訂后,業務部門應及時將合同副本或相關信息報送合同管理部門,合同管理部門應在臺賬中進行登記。
2、合同履行過程中,業務部門應定期向合同管理部門報送合同履行情況,合同管理部門應及時更新臺賬信息。
3、合同發生變更或終止時,業務部門應及時通知合同管理部門,合同管理部門應在臺賬中進行相應的記錄。
4、合同管理部門應定期對合同臺賬進行清理和核對,確保臺賬信息的準確性和完整性。
六、合同臺賬的查詢和使用
1、公司內部各部門可根據工作需要查詢合同臺賬,但應遵守公司的保密制度,不得泄露合同信息。
2、合同臺賬可作為公司決策、審計、考核等工作的依據。
七、附則
1、本制度由合同管理部門負責解釋和修訂。
2、本制度自發布之日起施行。
合同臺賬管理制度 9
一、目的
為規范合同管理流程,確保合同的有效執行和信息的準確記錄,特制定本合同臺賬管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有合同的管理,包括但不限于銷售合同、采購合同、服務合同及其他相關合同。
三、合同臺賬內容
合同臺賬應記錄以下內容:
1、合同編號
2、合同名稱
3、簽署日期
4、生效日期
5、終止日期
6、合同金額
7、合同雙方(甲方、乙方)
8、合同狀態(有效、已終止、已到期等)
9、主要條款摘要
10、備注
四、合同臺賬管理職責
1、合同管理員職責
a.負責合同臺賬的日常維護和更新。
b.確保所有合同的簽署、變更及終止信息及時錄入。
c.定期對合同臺賬進行核對,確保信息的準確性。
2、相關部門職責
a.各部門要及時向合同管理員提供合同相關信息。
b.準確履行合同條款,確保合同的有效執行。
五、合同檔案管理
1、紙質合同及合同附件應分類整理,按合同編號歸檔存儲。
2、電子合同應保存在指定的合同管理系統或文件夾中,確保數據安全、備份完整。
六、定期審查與更新
1、合同管理員應定期對合同臺賬進行審查,確保信息的準確性和時效性。
2、每季度進行一次合同臺賬的.全面梳理,檢查合同的執行情況,及時處理到期或終止的合同信息。
七、違約責任
任何未按照本制度履行職責的人員,將依照公司相關規定追究其責任。
八、附則
本制度自發布之日起生效,由公司管理層負責解釋和修訂。
合同臺賬管理制度 10
一、目的與原則
1、目的:加強和細化合同臺賬資料,規范企業各類合同的管理,確保合同信息的準確、完整和可追溯性,為企業的決策提供有力支持。
2、原則:遵循“一合同、一編號、一檔案”的原則,對合同進行全生命周期管理,確保合同的簽訂、審批、執行、變更、終止等各個環節都有據可查。
二、適用范圍
本制度適用于企業以公司名義簽訂的所有合同,包括但不限于經濟合同、項目合同、采購合同、銷售合同等。
三、職責分工
1、合同管理人員:負責合同臺賬的建立、登記、資料的收集、保管等工作,并對合同進行備案審查。
2、法務部門:協助合同管理人員對合同臺賬管理工作進行指導和檢查,確保合同的合法性和合規性。
3、各承辦部門:負責本部門合同臺賬的登記、更新和日常管理,確保合同信息的準確性和時效性。
四、合同臺賬的建立與更新
1、建立時間:合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬,并填寫相關表格和檔案。
2、臺賬內容:合同臺賬應包括以下內容:
合同名稱
合同編號
合同主體(簽約方名稱)
合同內容(含標的、數量、價款或酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等)
合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間)
其他應當記載的重要內容
3、附加資料:合同臺賬應附以下資料:
合同正本或副本
對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件
對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明
驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等
有關的重要資料
4、更新與維護:合同管理人員應隨時更新合同臺賬信息,確保臺賬的準確性和時效性。同時,定期對合同臺賬進行核查和整理,防止信息遺漏或錯誤。
五、合同臺賬的查詢與借閱
1、查詢方式:企業應提供方便快捷的查詢方式,確保相關人員能夠及時獲取合同信息。可以建立電子化的合同臺賬管理系統,實現合同信息的.快速查詢和統計。
2、借閱管理:使用或借用合同臺賬資料,應當辦理使用或借用手續。使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換。辦理結束后,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺賬管理人員。
六、保密管理
對于涉及商業機密或敏感信息的合同,企業應加強保密管理。合同臺賬管理人員應嚴格遵守保密規定,不得擅自將合同信息對外公開或泄露給未經授權的人員。
七、違規處理
對于違反合同臺賬管理制度的行為,企業應依據相關規定進行處理。對于給企業造成不良后果的,將追究相關責任人的責任。
八、附則
本制度由法務部門制定并解釋,自頒布之日起執行。企業可根據實際情況對本制度進行修訂和完善。
【合同臺賬管理制度】相關文章:
設備臺賬管理制度03-16
臺賬管理制度(精選20篇)01-29
臺賬管理制度(通用15篇)10-26
食堂臺賬的管理制度(通用12篇)10-20
課外讀物臺賬管理制度(精選5篇)01-30
幼兒園臺賬管理制度(精選7篇)10-12
學校食堂臺賬管理制度(通用15篇)11-11
學校食堂臺賬的管理制度(通用15篇)11-16
學校安全臺賬管理06-22