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校園安全管理細則

時間:2023-06-19 09:30:21 管理 我要投稿
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校園安全管理細則

校園安全管理細則1

  一、愛惜圖書,人人有責。

校園安全管理細則

  二、圖書應分類入檔,分期登記,并制定圖書目錄。

  三、新購圖書,應及時登記,及時入柜。

  四、圖書管理員應認真履行職責,不得無證借書。

  五、圖書只對本校師生開放,不得外借。

  六、教師借書應簽名,并注明書名,借還日期。學生借書由班長統一辦理,并注明班級、姓名、書名、借還日期。

  七、圖書借閱時間,教師周二,學生周一,借閱時間一般為一周,如有延長,須辦續借手續。

  八、每次借書冊數,教師不得超過三冊,學生不得超過兩冊,特殊情況須經校長批準。

  九、對人為弄臟,應批評教育,如有損壞,須照價賠償。

  十、圖書管理員要做好圖書室的環境衛生工作。

校園安全管理細則2

  一、目的

  為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

  (1)估算金額在x元以內,由部門經理審批。

  (2)估算金額在x元至x元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在x元至x元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

  (4)估算金額在x元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

  (1)采購金額在x元以內,由采購經理直接審批。

  (2)采購金額在x元至x元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在x元至x元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

  (4)采購金額在x元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在x元以上,財務經理附核。

  3、驗收入庫審批權限

  1、入庫金額在x元以內的單據由部門經理審批。

  2、入庫金額在x元至x元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在x元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

  4、領用發貨審批權限

  1、出庫金額在x元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

  2、出庫金額在x元至x元的單據,需分管副總加批。

  3、出庫金額在x元以上的單據,需總經理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

  3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

  4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權限

  1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

  2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

  3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

  (1)發票金額在x元以內,由采購經理審核、財務經理審批。

  (2)發票金額在x元至x元的,由采購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

  (3)發票金額在x元至x元的,需總經理加批。

  (4)發票金額在x元以上的`,需董事長加批。

  六、供應商的管理

  1、對于大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

  2、對于經常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

  3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

  4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

  5、對于交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發新的供應商。

  6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

  七、采購紀律規定

  1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

校園安全管理細則3

  一、游泳池開放時間由小區會所管理,非開放時間禁止進入泳池。

  二、加強安全教育,增強安全意識。確立“安全第一”的思想,向每個游泳健身者宣傳游泳安全衛生常識

  三、如會所發現患有肝炎、心臟病、皮膚病、性病、嚴重沙眼、急性結膜炎、中耳炎、腸道傳染病等病患者,小區會所有權禁止此會員的游泳活動。

  四、設置安全標志和救生器材,深水區和淺水區之間要設置明顯的警示標志。

  五、進入游泳池要遵守以下規定:

  1)聽從教練和救生員的指揮。

  2)安全第一,嚴禁跳水和在池中、岸邊追逐打鬧。

  3)初學者在無管理人員的看護下禁止下水。

  4)泳前認真做好準備活動,禁止在池中做可能產生傷害事故的動作。

  5)愛護游泳池的一切設施。

  六、游泳池救生員的安全職責

  1)救護人員和有關工作人員按時到崗,認真履行職責。做到開放前認真檢查器材設備,放置各種救生器材,熟悉水域情況。提高責任感,防止突發事件。

  2)自覺遵守各項制度,不遲到、早退。加強救生技術的學習,定期參加專項技術訓練,如拋圈、水中解脫、水中負荷拖帶、人工呼吸等,不斷提高救護水平,以便更好地完成救生任務。

  3)做好游泳者的安全管理,嚴格按兒童池、成人池、深水區、淺水區的規定進行管理,對越界和不服從勸阻的進行警告,警告無效的`可清除出場。密切注意池內情況,特別是入池口,深淺分界區、成人池兒童池交界區等;發現有求救信號、遇溺等異常情況的,應果斷迅速采取有效救助措施。

  4)上崗時配戴救護人員標志、穿好救生服,配帶好口哨、救助用工具,并提前20分鐘到崗,將池內警示牌、桌椅、太陽傘、過腳池、循環系統、地面衛生等清潔干凈、打開和擺放好。應在規定的崗位責任區上崗或巡崗,不得擅自離崗、并崗、在崗上看書報、閑談、打瞌睡等,有事離崗要告知同池值班救生員。每天結束后必須清查負責的水區域。

  5)遇上雷、雨天氣或其它不利于泳者安全的特殊情況應及時清場,將游泳場關閉。

  6)對違反游泳池其它管理規定的游泳者,應予勸阻,警告,對不服從管理的可清除出場。

校園安全管理細則4

  一、加分類:

  1、測試中90分及以上加3分,85分及以上加2分,有明顯進步的同學加3分。

  2、得到學校或其他獎勵的一次加3-5分;得到老師表揚的一次加1分。在各類競賽中獲獎的一次加6-10分

  3、各小組在一周內紀律、衛生沒有被點名批評或者扣分的',整個小組加10分。

  4、作業得到A或者優等的一次加1分,有明顯進步或者被老師表揚的加1分。

  5、組長或者副組長帶領本組成員認真學習,遵守紀律,認真做好老師布置的任務,得到老師表揚的,小組一周加5-10分。

  6、積極參加學校或者班上的活動的同學,每次加1分。得到老師表揚的同學,每人每次加1分。

  7、好人好事,每人每次加3分。經常幫助班級或者老師做事,每人每次3-5分。

  二、減分類:

  1、不按時交作業的,每次扣2分;沒有完成作業的,每人每次扣5分。作業被老師提出來點名批評的,每人每次扣1分。

  2、清潔衛生沒打掃徹底,被學校扣分的,每組一次扣10分。晨讀、午讀被點名批評或者登記名字的,每人每次扣1分。

  3、課堂不遵守紀律被老師點名批評的,每人每次扣1分。不遵守學校的紀律,破壞公共財物的,每人每次扣5分。

  4、不在教室里、樓道間、操場上打架、攀爬、說臟話,每人每次扣2分。遲到每人每次扣1分。

  5、不允許帶玩具、零食到學校,發現一次每人每次扣1分。去網吧或者營業性的游戲廳,發現一次扣10分。

  三、“星級”小組評比方法:

  1、以一個周為單位進行評比,積分在前三名的記一顆“x ”。

  2、以五個周為一個大循環,得星最多的小組評為星級小組,得到五顆星的評為“五星小組”,由教師給予獎勵。

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