【薦】物資管理制度15篇
在現(xiàn)在社會,制度對人們來說越來越重要,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編精心整理的物資管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
物資管理制度1
第一章倉庫建筑
第一條新建、改建和擴建的倉庫建筑設計,應符合《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定,并經公安消防監(jiān)督機關審核和驗收。
第二條倉庫、貨場、生活區(qū)、維修工房必須分開布置。
第三條易燃和可燃物品的露天堆垛與煙囪、明火作業(yè)場所、架空電力線等的安全距離應當符合《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定。
第四條儲存易燃物品倉庫地面,應當采用符合《建筑設計防火規(guī)范》規(guī)定的材料。
第五條庫區(qū)的加工間和倉庫管理員辦公室應當單獨修建或用防火墻與倉庫隔開。
第六條倉庫區(qū)域內應當按《建筑設計防火規(guī)范》有關規(guī)定,設置消防車通道。
第七條儲存易燃和可燃物品的倉庫、貨場應當根據防雷的需要,裝置避雷設備,并請有資質的管理部門監(jiān)測合格后,方可投入施用。
第二章儲存管理
第一條倉庫內物品儲存要分類、分堆,堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道,主要通道的寬度一般不應少于兩米,根據庫存物品的不同性質、類別確定垛距、墻距、梁距。儲存量不得超過規(guī)定的儲存限額。
第二條露天存放物品應當分類、分堆,易燃和可燃物品堆場與建筑物的`防火間距應當符合《建筑設計和消防防火規(guī)范》有關規(guī)定。
第三條能自燃的物品、化學易燃品與一般物品以及性質互相抵觸和滅火方法不同的物品,必須分庫儲存,并標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。
第四條能自燃的物品、化學易燃品的堆垛應當布置在溫度較低、通風良好的場所,并應當有專人定時測溫。
第五條遇水容易發(fā)生燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得存放在潮濕和容易積水的地點。
第六條受陽光照射容易燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得露天存放。
第七條閃點在四十五度以下的桶裝易燃液體不準露天存放,在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。
第八條化學易燃品的包裝容器應當牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時,應當立即進行安全處理。
第九條易燃、可燃物品在入庫前,應當有專人負責檢查,檢查符合要求方準入庫或歸垛。
第十條儲存易燃和可燃物品倉庫、露天堆垛、罐區(qū),不準進行分裝、試驗、封焊,動用明火等可能引起火災的作業(yè),如因特殊需要這些作業(yè)時,事先須經安環(huán)部和分管領導批準,并采取安全措施,由安環(huán)部派信進行現(xiàn)場監(jiān)護,備好充足的滅火器材,作業(yè)結束,須切實查明未留火種后方可離開。
第十一條儲存易燃和可燃物品的倉庫管理員,在日常的管理工作中,應穿棉布工作服,防止工作人員,穿易產生靜電的化纖工作服進入工作現(xiàn)場。
第十二條倉庫內不準設辦公室、休息室,不準住人,不準用可燃材料搭建隔層。
第十三條在倉庫或露天堆垛的防火間距內,不準堆放可燃物品和其它雜物。
第十四條庫區(qū)和倉庫內要經常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必須放在庫外的安全地點,妥善保管或及時處理。
第十五條倉庫院內,倉庫,嚴禁吸煙。油庫、炸藥庫院內,嚴禁開手機和帶靜電物品進入庫區(qū)。
第十六條認真做好三防工作,即人防、物防、技防。充分發(fā)揮技防監(jiān)視器的作用。并認真做好維護保養(yǎng)工作。
第三章裝運管理
第一條裝卸化學易燃物品,必須輕拿輕放,嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。不準使用能產生火花的工具,不準穿帶釘子的鞋,并應當在可能產生靜電的設備上安裝可靠的接地裝置。
第二條進入易燃、可燃物品庫區(qū)的機動車輛,必須戴防火罩,并不準進入倉庫。
第三條運輸易燃、可燃物品的車輛,一般應當將物品用苫布苫蓋嚴密,隨車人員不準在車上吸煙。
第四條對散落、滲漏在車輛上的化學易燃物品,必須及時清除干凈。
第五條各種機動車輛在裝卸物品時,排氣管的一側不準靠近物品。各種車輛不準在庫區(qū)、倉庫內停放和修理。
第六條倉庫、堆場裝卸作業(yè)結束后,應當徹底進行安全檢查。
第四章電源管理
第一條倉庫內一般不宜安裝電器設備,如需要安裝時,應當嚴格按照有關的《電力設計技術規(guī)范和消防管理規(guī)定》執(zhí)行。
第二條儲存化學易燃物品的倉庫,應根據物品的性質,安裝防爆、隔離或密封式的電器照明設備。
第三條各類倉庫的電線主線應架設在倉庫外,引進倉庫的電線,必須裝置在金屬或硬質塑料套管內,電器線路和燈頭安裝在倉庫通道的上方,與物資堆垛保持安全距離,嚴禁在倉庫房頂架電線。
第四條倉庫內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子,電熨斗、電烙鐵,交流收音機和電視機等電器設備,不準用可燃材料做燈罩,不應當使用60瓦以上的燈泡。
第五條倉庫內不準架設臨時電線,庫區(qū)如需架設臨時電線,必須經安環(huán)科和公司領導批準,使用時間不超過半個月,到期及時拆除。
第六條每個倉庫單獨安裝開關箱,并設在倉庫外,且安裝防雨、防潮等保護設施。
第七條在庫區(qū)及倉庫內使用電器機具時,必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。電線要架設在安全部位,免受物品的撞擊、砸碰和車輪碾壓。
第八條電器設備除經常檢查外,每年至少應進行兩次絕緣搖測,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時,必須立即修理或更換。
第九條禁止使用不合規(guī)格的保險裝置,電器設備和電線不準超過安全負荷。倉庫工作結束時,必須切斷電源。
第五章火源管理
第一條庫區(qū)內嚴禁吸煙、用火。
第二條門衛(wèi)金屬火爐距可燃物不應當小于一點五米。金屬煙囪距可燃墻壁、屋頂不應當小于七十厘米,距可燃屋檐不應小于十厘米,高出屋檐不應小于三十厘米。煙囪穿過可燃墻壁、窗戶時,必須在其周圍用不可燃材料隔開。(公司應沒有火爐)
第三條不準用易燃液體引火,火爐附近不準堆放木片、刨花、廢紙等可燃物。
第四條不準靠近火爐烘烤衣物和其他可燃物。燃著的火爐應有人負責管理。
第五條從爐內取出的熾熱灰燼,必須用水澆滅后倒在指定的安全地點。
第六章消防設施
第一條倉庫區(qū)域內應當按照《建筑設計防火規(guī)范》有關規(guī)定,設置消防給水設施,保證消防供水。
第二條倉庫、貨場應根據滅火工作的需要,備有適當種類和數量的消防器材設備,并布置在明顯和便于取用的地點。消防器材設備附近,嚴禁堆放其他物品。
第三條消防器材設備應當有專人負責管理,定期檢查維修,保證完整好用。寒冷季節(jié)要對消火栓、滅火機等消防設備采取防凍措施。
第四條倉庫應當裝設消防通訊、信號報警設備。
物資管理制度2
第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù),加強對出廠物資的管理,確保公司資產安全完整,特制定本制度。
第二條財務部門作為公司資產的監(jiān)管部門,負責物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。
第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一,兼顧效率”的原則。
第四條物資出廠手續(xù)辦理流程:
1、不需返回的物資出廠:財務人員(備案、蓋章)財務負責人(批準)門衛(wèi)(放行出廠)。
2、需返回的物資出廠:
經辦人(申請)財務人員(批準、備案、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠)。
3、返回時申請核銷:
經辦人門衛(wèi)部門負責人(審核)財務人員(核銷)
4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。
第五條出門放行物資范圍:凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據
1、電腦打印的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、手工開據的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調讓出倉單”
第七條物資放行單據所加蓋印章
1、財務放行章:為一橢圓形章,印文:“佛山市××科技有限公司產品發(fā)貨專用章”。以下簡稱“財務放行章!
2、倉庫收發(fā)專用章:為一橢圓形章,印文:“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章!
第八條物資出廠具體規(guī)定:
1、退貨材料:①質檢不合格物料,倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”,注明未入庫,同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質檢不合格物料,倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”,按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
2、銷售的產成品、零星原材料:由倉管員開據電腦“產品出貨單”,按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”,并完善相關手續(xù),并需在24小時之內補打電腦單,且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
3、銷售的廢品物資:經倉庫申請報廢處理的物資,由倉庫手工填制“調讓出倉單”,并根據報廢物資管理辦法規(guī)定報批,到財務交清款項后,按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的'模具、其它設備等:應由經辦人員填寫“物資出門放行條”,經相關部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務部長簽字后加蓋“財務放行章”,但放行條上應注明是否歸還及歸還日期,門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
5、客戶送樣:由技術部門填寫“物資出門放行條”,經技術部長、銷售經理簽名,但放行條上應注明是否歸還及歸還日期,門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián),并在兩日內將財務聯(lián)交財務備案。
6、委外加工的產品:應由倉庫開具電腦“委外出貨單”,按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”,并完善相關手續(xù),并需在24小時之內補打電腦單,且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
7、供應商的周轉箱:供應商為我公司送貨用周轉箱,由經辦人員開據“物資出門放行條”,加蓋“財務放行章!遍T衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。
8、其它非我公司的物料:供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料,或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱,供應商應就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚,倉管員按定單核收物料后,除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開據“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時,放行單據上需由相關部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行,門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián),并在兩天內將放行單據的財務聯(lián)補交財務存查。
第九條門衛(wèi)應注意審核放行印鑒,憑正確的放行印鑒放行出廠。
第十條對于需要返回物資的出廠經辦人,應按時持原出門單或
第十一條財務部應加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對、收款,加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。
第十二條制單員、財務人員、門衛(wèi)人員應整理保管好有關單據,門衛(wèi)至少保存6個月以上,制單員至少保存1年以上,財務人員按會計檔案規(guī)定年限保管。
第十三條附則
1、按規(guī)定應核銷但未按時核銷出廠物資的,逾期7日至15日的,罰款100元;逾期15日至30日的,罰款200元;逾期30日以上的,按財務確定的物資價值扣罰款。
2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù),未造成損失的,對有關責任人罰款100元。
3、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù),造成損失的,由有關責任人負責全額賠償。
4、對弄虛作假謊報出廠的,除由責任人全額賠償外,將按集團或公司有關規(guī)定嚴肅處理。
6、本規(guī)定由財務部負責制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資管理制度3
應急物資是突發(fā)事故應急救援和處置的重要物質支撐。為進一步完善應急物資儲備,加強對應急物資的管理,提高物資統(tǒng)一調配和保障能力,為預防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障,根據“分工協(xié)作,統(tǒng)一調配,有備無患”的要求,特制定本制度。
一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。
二、應急物資儲備數量由安質環(huán)保部、施工技術部和物資設備部根據工程實際應急需要確定。
三、安質環(huán)保部和物資設備部要負責落實應急物資儲備情況,落實經費保障,科學合理確定物資儲備的種類、方式和數量,加強實物儲備。
四、現(xiàn)場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修,使用和管理。并根據施工情況申請應急物資。
五、安質環(huán)保部負責制訂應急物資儲備的.具體管理制度,堅持“誰主管、誰負責”的原則,做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安置環(huán)保部、物資設備部人員負責管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放,應急物資嚴禁任何人私自用于日常施工,只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質環(huán)保部負責制訂應急物資的保管、養(yǎng)護、補充、更新、調用、歸還、接收等制度,嚴格執(zhí)行,加強指導,強化督查,確保應急物質不變質、不變壞、不移用。
七、應急物資應單獨保管,并經常檢查、保養(yǎng),有故障及時通知物資設備部維修,對不足的應急物資要及時購買補充,對過期和失效的應急物資要及時通知更換,應急物資要調用必須經項目主管領導簽字同意,使用時必須簽領用單,歸還時簽寫接收單。
八、應急事故發(fā)生時,由物資設備部負責應急物資的準備和調運,應急物資調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調用時,相關單位和人員要積極響應,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運輸暢通。
九、已消耗的應急物資要在規(guī)定的時間內,按調出物資的規(guī)格、數量、質量由物資設備部提出申請,安質環(huán)保部審核后重新購置。
十、應急物資應當堅持公開、透明、節(jié)儉的原則,嚴格按照申購制度、程序和流程操作,做到安質環(huán)保部提出申請計劃、主管領導簽字、物資設備部負責采購。
十一、安質環(huán)保部和物資設備部負責對應急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查,對管理混亂、冒領、挪用應急物資等問題,依法依規(guī)嚴肅查處。
物資管理制度4
1負責對本部門人員的安全教育和培訓,對本部門的安全運行負責。負責所管轄范圍內的安全,負責建立健全物資安全保障制度,嚴格執(zhí)行《倉庫、罐區(qū)安全管理制度》,對所屬范圍內的安全生產負責。
2加強對;焚A存的'管理,根據物料特點分區(qū)、分類、分庫儲存。
3加強對各庫區(qū)、貯罐區(qū)的防火、防爆、防雷、防靜電管理,并定期進行事故應急救援預案的演練。
4在有較大危險系數的設施、設備上設置明顯的安全警示標識。
4負責各類勞動防護用品保管和按標準及時發(fā)放。
5負責對叉車的安全管理,加強危化品在本公司的運輸、裝卸管理,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,避免意外事故發(fā)生。
6不得使用國家明令淘汰禁止使用的危及生命安全的工藝、設備,逐步淘汰國家納入名錄的能耗設備。
7加強對本部門消防器材的管理,確保其能及時投入使用。
8要經常對所屬各崗位進行安全檢查,及時查處事故隱患和違反安全規(guī)程的行為,保證安全。
9對本單位所發(fā)生的事故,要及時查明原因,分清責任,按規(guī)定寫出事故報告報事故主管部門。
10負責公司防汛、防火、搶險用物資的保管、維護、發(fā)放。
物資管理制度5
1、總則
1.1為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。
1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范,適用于公司物資的采購以及出入庫管理。
1.3采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。
2、采購部職責以及工作原則
2.1采購部崗位職責
。1)負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;
。2)負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;
。3)負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;
。4)負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;
。5)負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作;
。6)負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。
。7)負責做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;
。8)負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳并協(xié)助實施物資盤點。
2.2物資采購原則
。1)未經審批的物資一律不得采購;
(2)倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;
。3)建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則;
。4)采購物資時,應盡量通過銀行結算,減少現(xiàn)金結算;
。5)在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優(yōu)確定采購單位;
。6)對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。
。7)盡量避免當日使用,當日采購,一定要做到提前采購。
3、物資采購管理
3.1物資采購一般規(guī)定
3.1.1為節(jié)約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。
3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃,在每月的日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經理辦公室。
3.1.3各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經濟損失,所在部門承擔%;同時,采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時,要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。
3.1.5物資采購時,如使用單位出具的'原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。
3.1.6采購部未能及時完成的采購任務,應及早報主管生產副總經理說明原因,擬定補救措施。
3.1.7《生產物資采購計劃單》、《非生產物資采購計劃單》一式聯(lián),各部門審核簽批齊全后,必須交到每聯(lián)上的指定部門,以便統(tǒng)計核對。
3.2物資請購
3.2.1生產物資的請購:由采購部采購人員針對需采購的物資,依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況,進行市場摸價、貨比三家后,如實逐項填寫“生產物資采購計劃單”,并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后,將“計劃單”分交給相關部門統(tǒng)計備查。具體流程如下:
部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→部門采購員→交財務科和辦公室統(tǒng)計→采購。
3.2.2非生產物資的領用及請購:非生產物資的領用由各部門依照本部門的實際需求,每月初預報,填寫《非生產物資申領計劃單》,經相關部門依次審核簽批后,交由采購部門進行匯總采購后,憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產物資的申領與采購流程如下:
部門人員編制《非生產物資申領計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→辦公室統(tǒng)計→采購部按匯總好的申領計劃,編制《非生產物資采購計劃單》→財務科→總經理→交辦公室統(tǒng)計→采購。
3.2.3緊急請購:對于緊缺、急用物資,應至少提前2日、持相關部門及總經理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系,以便及時備貨、保證使用。如遇總經理外出,由請購部門電話請示總經理同意后,如實逐項填寫“物資采購計劃單”,并在"備注欄"注明原因,方可采購,凡緊急請購的物資,必須在1-2天內補辦審批手續(xù)。具體流程如下:
部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人電話請示總經理同意后→部門采購員→ 1-2天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。
3.3采購程序
3.3.1采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。
3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。
3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目,不得虛填,不得空項,無法填寫的應在“備注”欄內注明。
3.3.4總經理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產物資采購計劃單》上的“總經理審批意見”欄確認合適供應商,并在下方“總經理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數量金額較大的訂單)
4、物資驗收入庫管理
4.1物資驗收入庫一般規(guī)定
4.1.1采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時,采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質量管理部門辦理驗收手續(xù),核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符,檢查包裝封印是否完好,計量物資按凈重驗收,保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字,以履行其職責。
4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時通知物資使用部門和物資采購人員,并同時做出記錄備案,分清責任,責任不清時嚴禁驗收入庫。
4.1.3驗收中的不合格物資,嚴禁接受,如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收,保管人員負全部經濟責任。
4.1.4采購人員對款已付而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知對方經辦人,盡快查實情況。
4.2物資驗收入庫程序
庫管員對物資的數量、品種、規(guī)格、供貨方等對應《非、生產物資采購計劃單》進行驗收,核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據。對于急用生產物資,庫管員須到現(xiàn)場進行入庫驗收,并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程:
采購員或供應商送貨到庫→庫管員與《非、生產物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 →部門負責人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。
4.3采購物資的發(fā)票入賬流程
發(fā)票→庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后→部門負責人在發(fā)票上簽字→財務部→總經理→財務入賬。
5、物資出庫管理(本部分也可以單獨列出,企業(yè)根據實際需求擬定)
5.1物資出庫一般規(guī)定
5.1.1物資的領用、發(fā)放,需按“先進先出,計劃供應,節(jié)約用料”的總原則進行發(fā)料,發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序,對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,保管人員承擔全部經濟責任。
5.1.2各部門領用材料時,必須填制“領料單”,由經辦人和部門負責人簽字,倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨,并將領料單附在出庫單的后面,填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。
5.1.3保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則,嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。
5.1.4各部門領用材料時,應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內容和要求填寫,不準在領料單上作任何改動,如填寫錯誤必須重寫。
5.1.5各種物資材料的轉讓和外售時,需經公司分管領導和總經理審批,(經辦人按購入物資成本,(含運費,采購費用等)另加管理費,進行對外報價),倉庫保管人員憑財務部收款憑證,方可辦理出庫手續(xù)。
5.1.6辦公用品的領用:各部門在領用辦公用品時,一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細,由辦公室主任審批,辦理領用登記手續(xù)。
5.1.7生產用原料、勞動工具、維護材料(包括設備配件等)的領用:領用部門負責人審批,領用后做登記管理,工具統(tǒng)一采用“交舊領新”制。
5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿,倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目,確保貨物數量準確無誤,成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表,財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點,做到賬賬相符,賬物相符,賬卡相符,卡物相符。
5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管,按月裝訂,發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理,不可丟失,否則,應承擔全部經濟責任。
5.1.10退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資;借領、借發(fā)物資;車間小庫多余物資。退庫時,物資必須完好,物資退庫單與原領料單內容要相同,物資退庫時保管員要認真進行驗收,因物資質量不合格退庫,必須進行技術鑒定,出示有充分數據的檢查證明方能退庫,以便與生產廠家交涉退貨。
5.1.11對超儲物資應積極調劑,正常存儲物資一般不予調劑,凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請,分管領導或總經理審批,其他任何人無權處理。
5.1.12嚴禁將物資借給外單位(個人)使用,違者罰款元,同時追回外借物資,追回物資磨損、損壞的,由責任人按價賠償。
5.2物資出庫程序
5.2.1領用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。
5.2.2倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨,《領料單》上所列領用各項(貨物名稱、數量等),必須與《非生產物資申領計劃單》、《生產物資采購計劃單》上所列各項完全一致,核實無誤后方可發(fā)貨。領用流程如下:
使用部門填制領料單→部門負責人簽字→庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。
6、附則
6.1本制度解釋權歸屬本公司,由部門具體負責解釋與修訂。
6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。
6.3本制度自總經理簽字后即生效。
簽發(fā)人:
日期:
物資管理制度6
為了規(guī)范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定該物資采購管理制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組,由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設在總務處。
二、采購計劃和審批
1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出采購計劃,報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統(tǒng)采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經過審批的`采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后,由財產保管人員簽字驗收,再由分管采購主任簽字認可,最后給主管財務副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后,由財產保管人員簽字驗收,再由分管采購領導簽字認可,最后給校長審批報銷。
物資管理制度7
1.負責保質保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設備與設施外的給排水生產經營、辦公設施、工程建設等需用原材料及給排水設施搶修材料、機械設備、儀器儀表等物資的采購與銷售工作,按時回籠銷售貨款。
2.負責做好公司物資的入庫、領發(fā)、倉儲、驗收等管理工作,健全有關管理規(guī)章、制度,實行物資定置式管理。
3.建立物資使用情況回訪制度,提高物資的采購質量,做好政府投資工程項目物資采購業(yè)務指導。
4.負責公司倉庫管理工作,定期進行庫存物資盤倉;合理編制采購計劃,做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。
5.負責公司工具的申購、發(fā)放、借用、回收等工作,做好記錄臺賬。
6.嚴肅物資采購、保管和調配紀律,在保證質量和滿足使用要求的前提下,努力降低物資價格和庫存數量,做到價廉物美。
7.負責iso9001/iso14001/ohsas18001質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。.
8.負責公司水表、表箱、井蓋的統(tǒng)一標識和舊水表規(guī)范入庫、檢定、水量低度數確認、臺賬健全等工作,做好區(qū)內公司給排水管位標記設置工作。
9.負責本部門廉潔自律和安全、消防、計劃生育、優(yōu)質服務等綜合管理工作。
10.完善本部門內部科學、合理的`管理運作機制,負責本部門員工思想和業(yè)務素質的引導、教育和培訓等工作,改進管理措施,不斷提高員工的業(yè)務素質和服務水平。
11.加強與上下級之間、部門之間的聯(lián)系和溝通,拾遺補缺,不斷提出和解決問題,推動公司整體工作水平的提高。
12.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施工作,做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作,完成領導交辦的其他臨時工作任務。
物資管理制度8
1、目的
為保障應急物資處于良好狀態(tài),為發(fā)生突發(fā)環(huán)境事故救援時提供物質保障,特制定本制度。
2、范圍
應急救援物資報告消防器材和設施、標識或圖標,個人防護用品包括防毒面具、呼吸器等。,
3、職責
安全環(huán)保部負責應急物資的日常管理。
檢查與維護管理:
1)費火災或事故下,任何部門和個人不準使用應急消防物資。特殊情況(非事故)確需使用時,須經安全環(huán)保部門許可。應急物資定期檢查,并定期更換過期物資。
2)嚴禁占用小方通道,堵塞安全出口;嚴禁堵塞消防器材和消防設施,保證通道順暢,消防器材處于隨時可用狀態(tài)。
3)嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材,對破壞的行為進行嚴肅處理。
4)按照有關規(guī)范配備應急物資裝備。
5)由安全環(huán)保寶們對應急物資的使用情況進行定期巡檢,按照消防器材和設施的'性能要求,每月或每年進行一次檢查,對達不到標準的應急物資及時更換或維修。
維護管理:
1)設備或設施、防護器材的每日檢查由所在崗位人員執(zhí)行,工段長為直接負責人,所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備提別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不成長,應在每日登記表中記錄并及時處理。
2)安全環(huán)保部每周要對消防通信設備進行檢查,應進行控制室與所設置的所有電話進行通話實驗。
3)安全環(huán)保部每周要檢查備品備件、專用工具等是否齊備,是否處于安全無損和適當保護狀態(tài)。
物資管理制度9
1物資計劃員在計劃發(fā)展部主任、副主任的領導下,負責企業(yè)物資采購工作,對物資采購工作負有安全責任。
2學習、落實國家、行業(yè)以及集團公司、省公司和企業(yè)關于安全生產的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、制度及有關安全生產工作會議精神,協(xié)助制定和完善物資采購中保證安全生產的規(guī)章制度,并監(jiān)督各級人員組織落實。
3根據年、季、月份的采購計劃,組織有關物資的'采購,保證及時供應質量合格的各種物資。
4根據企業(yè)事故備品、備件定額,協(xié)助正職組織做好事故備品、備件采購工作,保證事故處理需要。
5嚴格執(zhí)行物資采購質量監(jiān)督保證機制,會同有關部門和人員嚴把質量關,防止質量不合格的物資流入企業(yè)生產流程。
6嚴格執(zhí)行危險化學品管理制度,落實危險化學品采購、運輸等各環(huán)節(jié)的安全保證措施。
7正確佩戴和使用勞動保護用品,發(fā)現(xiàn)安全生產隱患和不安全因素及時匯報。
8簽定四級有效控制責任狀,學習、落實本崗位控制差錯的各項措施,實現(xiàn)工作無差錯。
9參與企業(yè)安全文化建設,樹立正確的安全生產觀,提高安全文化素質,實現(xiàn)行為安全,達到人、機、環(huán)的和諧發(fā)展。
10開展安全質量標準化,逐步實現(xiàn)物資采購管理工作的制度化、規(guī)范化、標準化、法制化。
11接受安全生產的教育和培訓,學習掌握與電力企業(yè)物資采購管理工作有關的安全生產知識,努力提高物資采購工作能力。
12參加本部門的安全大檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)安全生產隱患并組織解決。
13接受與物資質量有關的異常、事故的調查,如實反映事故情況。
14履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責,執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度,定期檢查消防器材。
15及時制止任何違章違紀行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮,并有責任對企業(yè)安全生產管理中存在的問題提出整改建議。
物資管理制度10
1.目的
為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復核,特制定本管理制度.
2.范圍
本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.
3.職責
3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復核工作.
3.2.物資調撥員協(xié)助工作.
3.3.部門經理負責監(jiān)督.
4.程序
4.1物資的驗收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.
4.1.2庫管員應從數量、規(guī)格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規(guī)格型號細的'物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.
4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.
4.1.4物資驗收合格后,把發(fā)貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.
4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.
4.2在庫養(yǎng)護
4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.
4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.
4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.
4.2.4每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.
4.2.6對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.
4.3出庫核實
4.3.1物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發(fā)物.
4.3.2物品出庫時,應對品名、數量、規(guī)格、型號再次核實,防止錯發(fā).
4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續(xù)后及時轉辦出庫手續(xù).
4.3.4庫管員對逐項業(yè)務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關人員糾正處理.
4.3.5每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯,,及時查找原因,落實糾正.
4.3.6物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?
5.監(jiān)督執(zhí)行
部門經理監(jiān)督執(zhí)行
物資管理制度11
一、倉庫設置
公司倉庫由生產部負責事務管理、考核工作,由財務部負責監(jiān)督、檢查。定員2人,其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫,另一位負責原料庫、綜合倉庫。倉管員要應做到:
(一)遵守公司的各項規(guī)章制度,堅守工作崗位,認真執(zhí)行公司的成品、原料進出庫制度。
。ǘ┦煜じ鞣N品種的存放地,準確從車間接貨,準確向客戶發(fā)貨。
。ㄈ┖侠碚{節(jié)庫房,做到分品種,分批次堆碼,做到接發(fā)貨方便,先生產的先出貨。
。ㄋ模┨嶝涱I貨手續(xù)齊全,方能據實出庫,指導客戶辦理應辦的出庫單、出門條。
二、倉管員職責
。ㄒ唬└鶕行А俺鰩靻巍、“入庫單”,正確驗收入庫商品和發(fā)放出庫存商品,嚴禁用白條抵庫。
。ǘ﹪澜麩o關人員進入庫房。因工作需要進入庫房的'有關人員,保管員必須親自陪同。
。ㄈ┒ㄆ跈z查消防器材,做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變;做好倉庫安全檢查工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時向有關領導回報反映。
(四)按規(guī)定要求正確堆碼存貨,合理擺放物品,退庫商品必須單獨存放。
(五)保持庫房清潔衛(wèi)生、庫容整齊美觀。
。┍WC庫存商品的安全、完整和質量,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
。ㄆ撸┮罁霂靻巍⒊鰩靻蔚怯泜}庫商品明細帳,于當月25日扎帳,并將入庫單(財務記帳聯(lián))、出庫單(財務記帳聯(lián))和《庫存商品收、支、結存表》等資料報送公司財務部。
。ò耍┒ㄆ诤藢~、卡、物、單、表,做到賬、卡、物、單、表一致,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時上報。
三、入庫管理
物資入庫時需要檢驗單據是否完備,購貨憑證是否齊全,嚴格查看實物品種、質量、數量等是否相符,核對無誤時,方可辦理入庫手續(xù)。
。ㄒ唬┙⒔∪腺~簿的登記工作,物資到公司后倉管員依據送貨清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,請購人員及質檢人員對質量檢驗合格簽字后,方可入庫。
。ǘ⿴旃芤獓栏癜殃P,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:
(1)未經總經理或部門主管批準的采購。
。2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
(3)與要求不符合的采購物資, 超出采購量的部分。
。4)超出最高庫存量的部分。
。ㄈ┤霂祢炇罩邪l(fā)現(xiàn)質量問題、數量短少、破損、變質等,及時以書面報告的形式交付公司采購部,超出二十四小時不報,后果由保管員負責。
。ㄋ模⿴旃軉T及時填寫入庫單一式三聯(lián),財務部持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證,庫房留存一聯(lián)。要求全聯(lián)復寫,內容完整,金額欄空白處劃線填充,字跡清楚,不能涂改,簽字真實。
。ㄎ澹┧胁少徎貜S的材料在發(fā)放之前,一律存入倉庫保管,倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作,確保材料存放安全。物資辦理入庫手續(xù)后,必須及時登記庫存商品明細帳;未登記的物資嚴禁出庫。
。┮蛏a急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收并及時補填"入庫單"。
(七)由于各種原因導致外購物品已點收入庫,又需要退回供應商的,應開具入庫單,將退回數量、金額用紅字表述。
四、庫中管理
。ㄒ唬┧形镔Y必須做到“帳、卡、物、單、表”相符,帳目做到日清月結;帳目憑證不得任意涂改,未經主管部門負責人批準不得自行銷毀。
。ǘ┓彩侨霂斓纳唐芬搭悇e、品種、規(guī)格、保質期分類保存,做到“系列化、先進化、整潔化”管理,前后左右堆碼整齊,間隔明顯,標記清楚,便于盤點,做到"二齊、三清、四定位"。
。1) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
。2) 三清:材料清、數量清、規(guī)格標識清。
。3)四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
。ㄈ┟吭26日前保證進行一次庫存商品盤存工作,并做好盤存記錄,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
(四)做好防鼠、防盜、防霉變的工作,確保庫存商品完好無損。
。ㄎ澹┪唇涁攧詹块T同意,不得私自設置倉庫,車間尚未使用或剩余的物質在月終必須全面盤點,不得以任何理由私藏物資。
。⿴齑嫘畔⒓皶r呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。
物資管理制度12
為了進一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。
一、管理范圍:
本制度所稱接待物資指經公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往,以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內)、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責:
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實際情況,結合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內的.采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家,質優(yōu)價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買,購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日,物資保管專員根據庫存情況,依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后,由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購
物資管理制度13
公司物資采購管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃;
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
。ㄒ唬┎少徳瓌t:
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;
4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
。ǘ┎少彿绞剑
1、招標采購;
2、固定廠商、長期報價采購;
3、即時詢價采購。
(三)付款方式:
1、預付部分款項;
2、貨到憑發(fā)票報銷付款;
3、貨到后分期付款;
4、貨到延期付款;
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù),特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定:
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的.市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
。ǘ┪镔Y采購規(guī)定:
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定:
1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。
。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定:
下列情況財務部應拒絕支付采購款項:
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
(五)采購紀律規(guī)定:
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
。┦酆蠓⻊找(guī)定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題,由供應部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。
八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內設審計監(jiān)督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
物資管理制度14
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。
二、職責劃分
1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統(tǒng)一采購工作;重要物資、設備的采購按工廠有關規(guī)定實行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設備統(tǒng)一由事業(yè)部負責采購,實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一供應的管理。其主要職責如下:
1.1分析物資市場上的品質、價格等行情;
1.2尋找物資供應來源,對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握;
1.3與供應商洽談,并安排對供應商的考察,建立供應商的資料;
1.4要求報價,進行議價,有能力可進行估價,并作出比較;
1.5采購所需的物資;
1.6查證進廠物料的數量和品質;
1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估;
1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況,了解市場走勢,加以分析并控制采購成本;
1.9擬定采購合同,并按合同管理辦法的規(guī)定程序進行審核批準。
1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。
2、財務部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經營部從市場經營的角度對采購合同進行評審。
3 、法律顧問:負責從法律角度審核采購合同。
三、采購作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
1 、招標采購
對所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購,盡量采用招標采購的方式(議價采購的物資除外),經組織評標后確定中標供應商。
2、 議價采購
對于生產中使用量很大,但市場競爭不夠充分的物資,采用議價采購的方式進行。
3、 長期報價采購
凡經常性使用,且使用量較穩(wěn)定的物資,可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商,簽訂較長期的供應協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后,事業(yè)部根據對方發(fā)出報價單生成采購訂單,實施采購。
四、采購業(yè)務流程
1、 采購業(yè)務應遵循的原則
事業(yè)部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃,作為物資采購的依據。
物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數量、金額、及用于相關的工程名稱等項。
事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務采購流程和授權進行分類分級審批,由財務部負責物資采購價格的監(jiān)督,技質部負責物資的質量驗收。
對于原材料、備品備件等重要物資的采購,以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務,事前必須對其供應商進行評價,如果沒有充足的理由,不允許從未經評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的'法律問題,所有的采購合同須經法律顧問進行審查;對于使用法律顧問擬定標準的采購合同,沒有附加條款或特別約定的,可不經過法律顧問審查。
2 、采購業(yè)務流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資,其界定為金額在5萬元以上;在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同,根據長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單,直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同,涉及的金額較大,事業(yè)部應嚴格按照采購技術標準進行采購,如果因市場供應等原因需更改采購技術標準,在簽訂合同前,必須由技質部確認。
2.2采購訂單審批流程
對于與客戶簽訂的長期采購合同,根據合同規(guī)定和工廠經審批的月采購計劃,由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購,訂單根據采購合同發(fā)出,對于在合同中已確定價格的,可以直接向供應商發(fā)出采購訂單;對于在合同中未確定最終價格的,發(fā)出的采購訂單須經過審核后方能實施采購。
采購訂單審核后,采購部門以傳真等書面的方式將經審核的采購訂單傳遞給供應商,并進行確認。
五、其它規(guī)定
1、 事業(yè)部對于采購的材料,要根據供應單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)票)、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。(送貨 單位上應列有準確的數量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱;入庫日期以送貨單上的日期為準)
2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等,應在相應的購買材料批次中注明清楚,不得單獨報此類費用帳。
3、對于外圍入庫材料,事業(yè)部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)貨單)一并交到庫房辦理入庫手續(xù),由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現(xiàn)場清點數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責,每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進行帳、實核對盤點。
4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料,采購部門相關人員應催促工程部項目經理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部,由事業(yè)部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注:送貨單上需有項目部經理簽有“數量屬實”字樣為準;入庫日期以送貨單上的日期為準);如工地在外不能及時將原件交回的情況下,應及時將有項目經理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部,相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)(入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準)。原件應后補交庫房。
5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。
6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況,應將采購合同交一份到財務。
7、事業(yè)部相關負責人應將供貨單位的發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票)及時交到財務部(以對方開發(fā)票的日期為準)。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資管理制度15
1、對學校的所有固定資產進行登記,建立管理卡片?偣芾韱T定期與會計核對固定資產總額,與管理員核對儀器、圖書、校舍、辦公家具、設備等各種固定資產的金額。固定資產每年核對一次,做到賬實相符,賬賬相符。
2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收,填寫 “ 固定資產增加憑單 ” 由負責人、經辦人、驗收人簽字后,一份交會計記帳,一份由管理員記帳,一份由保管使用人記帳。
3、固定資產實行包干使用,學校固定資產原則上不準外借,如有特殊情況需經校長簽字批準,辦理借用手續(xù),并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理,然后辦理報損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產,確已失去使用價值,不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產減損憑單 ” 一式四份,由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后,分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時,應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。
6、經批準購入的辦公用品,維修物資一律交保管員驗收入庫,登記造冊,記入庫存材料明細帳,憑發(fā)票和入庫單經校領導簽字后報銷;領用物品時,填制領料單,需由分管領導簽字批準,保管員見單發(fā)放。未經批準保管員不得隨意發(fā)放,否則,責任自負。
7、辦公用品、生活用品的`保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等,由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8.學校定期檢查物品的存放和使用情況,實行量化積分,根據存放情況發(fā)放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度,無意損壞照價賠償。故意損壞,加倍處罰。
10、教職工個人使用的公共財產,在工作交接時,應辦理清算手續(xù),由管理人員寫出清單。手續(xù)辦理完畢后,會計即可辦理工資轉移和賬戶登記手續(xù)。門衛(wèi)負責看守大門,防止學校財產損失。
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