免费无码作爱视频,女厕厕露p撒尿八个少妇,精品人妻av区乱码,国产aⅴ爽av久久久久久

門店管理規章制度

時間:2024-04-25 18:06:18 管理 我要投稿

門店管理規章制度

  在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編為大家整理的門店管理規章制度,歡迎閱讀與收藏。

門店管理規章制度

門店管理規章制度1

  第一條、個人儀表

  一、全部人員服裝整齊清潔,儀態、微笑自然大方得體,做事彬彬有禮。

  二、發式要求:男員工必需短發,頭發必需常常清洗,保持干凈,無頭屑。女員工短發應常常清洗,梳理整齊,留海不蓋眉。長發必需扎起。男女員工均不許夸張染發。

  三、工作服要求:清潔、合身熨燙,干凈無破損,工號牌須佩帶于上衣的左胸處。衣袖褲管不準卷起,不得穿高領內衣。男員工襯衣紐扣必需齊全并扣好。佩帶項鏈或其他飾物不能露出制服外。

  四、身體要求:常洗澡,無體會,保持牙齒清潔,口氣清爽。男員工不得留胡須,女員工必需化淡妝,口色以紅色為主,不許留手指甲,常常洗手,除佩戴結婚戒指、手表外不許佩戴其他飾物。

  其次條、工作服

  1、公司按員工之工種發給其工作服,員工應在工作期間穿著,不得私自挪作他用。

  2、員工應按規定更換服裝,保持制服干凈,如遇制服脫線應準時縫補,人為損壞須按價賠償。

  第三條、考勤記錄:

  員工必需按規定要求,進行上下班打卡確認簽到,進行考勤記錄,不得弄虛作假,托人或代人進行屬違反店規,將受嚴峻處分。

  第四條、私人財物:

  員工有責保管好自己財物,珍貴物品不宜帶進店內,若有遺失,公司恕不負責賠償。

  第五條、拾遺:

  員工在店范圍內拾到任何財物,必需馬上送交店方處理,統一保管及登記。

  第六條、私人控訪及電話

  1、員工不準在店營業場所內接待私人訪客。

  2、員工在工作時間內,不得接打私人電話或玩手機,手機要開無聲。

  第七條、全部員工的茶水杯要統一擺放在指定的.地方,喝好水后請整齊擺放在規定的位置。

門店管理規章制度2

  為了保證公司正常的生產和各項工作秩序,預防事故的發生,確保員工人身和公司財產的安全,特制定本制度。

  1、公司設立安全委員會,作為公司安全的領導機構,負責全公司的安全、保衛工作。

  2、各部門設立安全領導小組,部長為本部門生產安全和治安工作的領導者,負責管理和監督本部門的安全工作。

  1、各部門負責對本部門員工進行法制和安全教育,使每個員工遵紀守法,杜絕違法亂紀和擾亂社會治安的情況發生。

  2、各辦公場所和生產車間要加強安全防范,下班關好門窗,謹防盜竊和破壞活動,確保正常的生產秩序和財產安全。

  3、員工在工作場所必須遵守公司的規章制度和勞動紀律,維護良好的工作環境,嚴禁打架斗毆,損壞公共物品。

  1、車間安全。

  (1)車間安全生產是公司安全工作的重點,公司安全生產的監督管理部門是管理規劃部。

  (2)員工在生產中必須執行有關生產管理規定和崗位工作要求,正確操作設備和使用勞動保護用品,嚴禁違章操作。

  (3)各部門對生產設備要定期檢查,發現問題及時處理。嚴禁設備故障運行,以免加重故障或造成事故。

  (4)在使用生產設備和有毒有害化學藥品、易燃易爆物品、高壓氣體、放射性元素等危險物品時,必須嚴格遵守安全生產規程,嚴防發生責任事故。

  (5)各部門可根據工作和生產情況制定本部門的具體管理條例并監督實施。

  2、庫房安全。

  (1)庫房是公司安全工作的重點部位之一,其安全管理由安全部門負責。

  (2)庫房管理要嚴格出入庫手續,對貴重物資要加強管理,確保公司物資和財產安全。

  (3)易燃易爆和危險品的存放和管理要符合法律、法規的規定。

  3、辦公區安全。

  (1)各部門對本部辦公區的安全負責,各部門要定期對責任區進行安全檢查,及時糾正不安全行為。

  (2)發現設備故障后要及時修理或報告有關部門,嚴禁設備故障運行,以免問題擴大或引發事故。

  (3)注意防火和安全用電,嚴禁動用明火和超負荷用電,以消除事故隱患。

  (4)辦公區內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品,如需存放和使用上述危險物品,必須向公司安全部門申報,并指定專人負責管理,否則部門負責人承擔相應責任。

  (5)要害部門及重要崗位要加強安全保衛,對現金、文件和貴重物品要妥善管理。安全員要經常檢查鎖具及安全報警系統,嚴防發生責任事故。

  4、文件資料安全管理。

  (1)公司行政文件的管理部門是公司辦公室;財務資料的管理部門是公司財務金融部;其余資料由各部門自行保存。

  (2)各部門應按有關保密制度及文件管理要求妥善管理文件資料,對有保密要求的重要文件資料的收發、批閱、借閱、移交、銷毀等環節要健全登記制度,并履行相應的審批程序,不得隨意處理或丟失。

  (3)屬公司知識產權的發明專利、專有技術、軟件、圖紙資料等必須由公司資料室嚴格管理,嚴防侵權和泄密。未經許可,不得對外泄露。否則一經發現,將根據給公司造成損失的程度對責任人進行處罰。

  5、計算機網絡安全。

  (1)公司網絡安全工作的管理監督部門是公司網絡研發中心。

  (2)計算機網絡安全必須符合《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《互聯網信息服務管理辦法》等有關管理規定。

  (3)嚴禁任何人違反有關規定,利用計算機網絡給國家和公司利益造成損害。

  6、車輛交通安全。

  (1)公司辦公室是公司車輛、專職和特定司機的交通安全管理部門。

  (2)每個駕駛員用車必須遵守國家交通法規及公司有關車輛管理規定,嚴格防范車輛交通安全。

  7、物品出門管理。

  (1)公司物品出門的管理監督部門是公司辦公室。

  (2)凡持公司物品出門(包括設備發貨)一律要持有公司的持物出門證,并主動接受保安部門的檢查。未經批準,任何人嚴禁將公物帶離公司。

  (3)各部門處理廢舊物品時,也必須持有公司的出門證。

  (4)公司辦公室委托各部門綜合辦公室辦理本部門持物出門證。其他部門的持物出門證到公司辦公室辦理。對外發貨須持有公司市場營銷部的發貨通知單到公司辦公室辦理出門手續。

  1、防火和安全用電是公司安全工作的`重要內容。各單位安全員要定期檢查用電設備及電路,發現故障立即停止使用并通知修理人員及時維修,以免釀成事故。

  2、電氣設備檢修時必須斷開電源,并在電源處懸掛斷電檢修標志,嚴禁帶電操作。凡生產中的帶電調試和實驗工序要劃定作業安全區域,帶電作業區及帶電設備要設立明確的警示標志,以免發生危險。

  3、未經許可,辦公區內嚴禁使用電爐等大功率用電設備,如確實需要使用,須向公司辦公室申報。各部門不得隨意增加用電負荷,以免發生事故。

  4、辦公及工作場所使用的用電設備要有專人管理,下班時務必關斷電源,以免發生意外事故。

  5、修理電路及用電設備須有電工上崗證,無證人員不得修理電路及電氣設備,更不得修理高壓電路和設備,否則發生事故由當事人承擔責任。

  6、使用電、氣焊設備要有上崗證,嚴禁無證操作,以免發生火災。因工作和生產需要必須使用臨時電源時必須確保安全,鋪架臨時線路須由電工負責,并經部門安全員檢查,確保安全。

  7、不得在貼有禁煙標志的車間及辦公區等禁煙場所內吸煙和使用明火,在非禁煙區吸煙時不得亂扔煙頭,以免發生火災。

  8、位于各部門責任區的滅火器及消防用具由各部門安全員管理,定期檢查,確保可靠,嚴禁隨意移動。發現失效、丟失等立即向公司辦公室通報,以便及時處理,確保消防器材的有效和完善。

  9、公司辦公區各樓層及生產車間要保證安全通道的暢通,嚴禁亂放雜物堵塞通道、樓梯和門口影響安全疏散和火災撲救。

  1、生產和工作用放射性物品的管理和使用要執行國家有關放射性物品管理規定,嚴禁隨意存放、使用。其移動和使用要通過公司辦公室向公安管理部門申報,相應產品的銷售要通過有關部門的審批。

  2、公司貴重物品的存放和管理要確保安全,并執行公司的有關規定,要落實到責任人并要有嚴格的管理手續,發生事故要追究當事人的責任。

  3、各部門辦公室內不得存放現金,否則一旦發生損失將追究有關人員的經濟責任。

  1、各單位在生產和工作中發生事故應立即逐級上報,并報公司辦公室備案,同時酌情迅速采取有效措施救治傷者,保全設備,保護事故現場等候處理。嚴禁隱瞞事故、拖延上報或破壞現場。否則將對有關當事人嚴厲處罰。

  2、屬于員工工傷事故,需辦理工傷手續的,事故部門應在24小時內通過公司辦公室向勞動部門申報,并在規定的時間內提供有關部門的診斷、鑒定材料。因部門申報延誤造成辦理手續困難或經濟損失的,由發生事故部門承擔責任。

  3、事故處理及善后工作執行國家和公司的有關規定。

  4、對于重大責任事故,要追究事故責任人和部門安全工作主管領導等有關人員的責任,同時公司安全工作的主管領導也要承擔相應責任。

  5、公司可根據事故損失的輕重及責任程度對有關責任人進行相應處罰。

門店管理規章制度3

  1、遵守《公共場所衛生管理條例》、《美容美發場所衛生規范》、《理發店、美容店衛生標準》等法律規矩和衛生規范標準的有關規定,規范美容美發店經營行為,不符合衛生規范要求的,將立刻整改到位;

  2、建立健全的`衛生管理制度和崗位責任制,設有衛生組織機構,并配有專(兼)職衛生管理人員;

  3、從業人員經體檢培訓取得健康證實后上崗;

  4、保持室內外環境衛生干凈;

  5、理發、美容公共用具(理發刀具、胡刷、頭梳、毛巾、圍巾、修手工具、眉鉗、美容盆等)消毒設施和制度執行到位,能做到一客一用一消毒,美發場所配備的毛巾與座位比大于3:1,美發用品用具所配備的數量能滿足清洗消毒周轉的要求;

  6、理發、染(燙)發分區設置,染(燙)發區別別設置排氣通風設施,且運轉正常;

  7、備有供患頭癬等皮膚病傳染病顧客專用的理發工具。

門店管理規章制度4

  1、樹立顧客至上,服務第一的思想,有較強責任心,禮貌待客、熱情服務、堅守崗位、不謀私利。

  2、具有良好的專業知識和會話能力,熱情主動、有禮貌地接待來客,儀容端莊、反應靈敏、應變能力強,善于動用語言技巧為顧客提供最佳服務。

  3、負責顧客的安排、接待、預訂及選樣、取件等工作。

  4、熟悉影樓專業知識,能滿足顧客提出的要求和解答疑難問題。

  5、嚴格遵守影樓的各項規章制度和員工守則,不擅離職守,講求職業道德,努力把門市工作做好。

  6、向顧客做推銷工作要有誠實、熱情的態度,要自覺維護影樓的聲譽,嚴禁出現違反職業道德的`行業。

  7、送客時注意送上祝福語,服務中“請”字開頭,“謝”不離口。

  8、顧客走后,及時檢查是否存遺留物品,如有,報告主管,一起清點,記錄并通過顧客。

  9、服務中一定要留下顧客檔案,服務后送交客戶服務部。

  10、及時清理桌面、相冊相框,桌?恢復原樣以保持大廳的格調。

  11、服從主管安排,配合部門其他人員做好本職工作。

  12、客服時提醒顧客拍照時?足金額,如當日未?齊經手人負責。

  13、按規定站班列位,站班時嚴禁依靠桌椅、門柱,開單據(預約單、流程單、水單等)必須詳細完整。

  14、選片時,看樣門市必須在小樣后標明規格并讓顧客確認,若發生錯誤,更改尺寸寫錯或出件數量寫錯,照價賠償。

  15、門市贈送應確實依靠權限范圍,具有成本觀念,必須主管簽字以減少不必要的成本浪費。

  (2)宣傳資料前臺導購負責保管、發放;

  (3)每個員工需維護所轄區域桌椅,應經常清理和維護。

門店管理規章制度5

  為了創造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質、高水平的團隊,更好地服務于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規章制度,望各位員工自覺遵守!

  一、準時上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工;

  二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;

  三、上班第一時間打掃檔口衛生,整理著裝,必須做到整潔干凈;員工需畫淡妝,精力充沛!

  四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象;

  五、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的.建議或想法用書寫文字報告交于上級部門,公司將做出合理的回復!

  六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密;

  七、工作時不得接聽私人電話,手機應調為靜音或震動。

  十四、員工離職、辭退后在兩年內不得向外透露本公司商業機密,如對本公司造成不良后果責任將由對方負責,并向有關單位提起訴訟!

  公司宗旨:敏銳觀察和自我創新,以時尚品質、潮流為產品風格,以信譽、創新、完美經營為理念,以包裝精美、質量上乘、價格合理、服務優質、信譽良好為追求目標。

門店管理規章制度6

  1、樹立顧客至上,服務第一的思想,有較強責任心,禮貌待客、熱忱服務、堅守崗位、不謀私利。

  2、具有良好的專業學問和會話力量,熱忱主動、有禮貌地接待來客,儀容端莊、反應靈敏、應變力量強,擅長動用語言技巧為顧客供應最佳服務。

  3、負責顧客的支配、接待、預訂及選樣、取件等工作。

  4、熟識影樓專業學問,能滿意顧客提出的要求和解答疑難問題。

  5、嚴格遵守影樓的各項規章制度和員工守則,不擅離職守,講求職業道德,努力把門市工作做好。

  6、向顧客做推銷工作要有誠懇、熱忱的態度,要自覺維護影樓的聲譽,嚴禁消失違反職業道德的行業。

  7、送客時留意送上祝愿語,服務中“請”字開頭,“謝”不離口。

  8、顧客走后,準時檢查是否存遺留物品,如有,報告主管,一起清點,記錄并通過顧客。

  9、服務中肯定要留下顧客檔案,服務后送交客戶服務部。

  10、準時清理桌面、相冊相框,桌?恢復原樣以保持大廳的`格調。

  11、聽從主管支配,協作部門其他人員做好本職工作。

  12、客服時提示顧客拍照時?足金額,如當日未交齊經手人負責。

  13、按規定站班列位,站班時嚴禁依靠桌椅、門柱,開單據(預約單、流程單、水單等)必需具體完整。

  14、選片時,看樣門市必需在小樣后標明規格并讓顧客確認,若發生錯誤,更改尺寸寫錯或出件數量寫錯,照價賠償。

  15、門市贈送應的確依靠權限范圍,具有成本觀念,必需主管簽字以削減不必要的成本鋪張。

門店管理規章制度7

  一、考勤規定

  (1)考勤周期為每個自然月,即每月1日至當月最后一天。

  (2)根據國家相關規定,門店實行每周五天工作制,作息時間為__________ 。在周一至周五由店面安排輪休兩天,周六、周日不休息。

  (3)公司下屬門店員工的考勤由門店店長手工考勤,所有考勤表必須以公司人事部下發公司LOGO的考勤表為標準。店長休假由店長指定員工負責考勤。店長在月初制訂本門店工作排班表,門店員工應嚴格按排班表上下班,如員工臨時有事休假在確保有人換班的情況下,店長方能準假;

  門店員工如有加班則應填寫加班審批表并報分管領導審核,門店上月考勤表、上月加班審批表、當月工作排班表在每月號前提交人力資源部。

  (4)員工必須嚴格遵守上下班工作時間,不得無故遲到、早退或曠工,未經允許不得擅自離開崗位。

  (5)上班需嚴格按照店面作息時間規定,由店長負責登記每日出勤及請假情況,由人力資源部不定時抽查。員工考勤表字跡晰,嚴禁涂改,名字和員工本人身份證上的名字一致。

  二、考勤異常情況處理

  (1)遲到:員工上班遲到時間在10分鐘以內的,每次罰款10元。鑒于城市交通突發狀況,員工每月前二次10分鐘以內的遲到可免于處罰;

  超過10分鐘至30分鐘(含)者每次罰款20元;超過30分鐘至1小時(含)者每次罰款50元以上者;1小時以上則按曠工半天進行罰款處理。在一個月內連續或累計遲到或早退3次以上,予以談話并扣除本月所有獎金,負責人如有包庇加倍同罰。

  (2)早退:提前30分鐘(含)以內下班者按早退論處,每次罰款20元;

  超過30分鐘者按曠工半天論處。在一個月內連續或累計遲到或早退3次以上,予以談話并扣除本月所有獎金,負責人如有包庇加倍同罰。

  (3)曠工:員工在規定的工作時間內無故不到崗并不予解釋,視為曠工,按處罰制度執行并計入工作檔案。無故曠工一天不計當日薪金,額外再處罰100元。無故曠工單月累計三次以上,公司考慮作辭退處理。

  (4)事假:需提前三天請示店長,經批準后方可,無特殊原因店面周六、周日不允許請假。請假一天可直接向店長報備,請假兩天以上需向人力資源部報備,辦好請假手續,填寫請假單并經相關負責人簽字。無任何說明,請假不及時者按曠工處理。三小時以上按事假半天處理,事假不計薪及不享受全勤獎勵。

  事假期間扣除收入標準:折算后的日工資標準×請假天數。

  (5)病假:請假三天以下的.,應附上相關藥店購藥或診所就醫證明材料,請假三天及以上需出示正規醫院(凡納入醫保范圍的醫院均可)病歷及醫生開具的請假建議條等相關證明,因病休假期間不包括法定假日和正常休息日。員工因違法亂紀、打架斗毆等個人原因造成傷病,不得按病假處理,肇事者按曠工處理并接受紀律處分。

  病假期間扣除收入標準:折算后的日工資標準×請假天數×30%,扣除后余額不低于重慶市最低工資標準的80%。

  三、考勤獎勵

  每月設定全勤獎100元,一個月除規定的公休假外,無遲到、早退、曠工、事假、病假方可算全勤

門店管理規章制度8

  1、目的:

  對冷藏藥品的選購、儲存、銷售必需嚴格執行國家有關冷鏈管理的管理規定。

  2、依據:

  《藥品經營質量管理規范》和相關的法律法規。

  3、適用范圍:

  門店有冷藏藥品管理。

  4、責任:

  門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。

  5、內容:

  5.1、經營冷藏藥品的,應有配套的調控和顯示溫濕度冷藏設備。冷藏設備應放置在干燥、通風、避開陽光直射、遠離熱源之處;電源線路與插座應專線專用。

  5.2、冷藏藥品的收貨區應在陰涼或冷藏環境中,不得置于露天、陽光直射和其他可能轉變四周環境溫度的位置。收貨前,如能當場導出隨行的`溫度記錄儀記錄數據,應查看并確認運輸全程溫度符合規定的要求后,方可接收貨物;如不能當場導出隨行的溫度記錄儀數據,應暫移入規定溫度的待檢區,待獲得運輸全程溫度數據并確認符合規定后,才能移入合格品區。冷藏藥品收貨時,應向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單,做好實時溫度記錄,并簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應在15分鐘內完成。

  5.3、冷藏藥品到貨時,應對其運輸方式、運輸設施或設備內溫度、運輸時間等質量掌握狀況進行重點檢查并記錄,對不符合溫度要求運輸的應拒收。

  5.4、冷藏藥品驗收記錄應記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容,同時包括發貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。

  5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品,退回后不得再次進行銷售。

  5.6、藥品零售企業銷售冷藏藥品需為消費者供應服務,以保證藥品在適應的溫度下,便于攜帶。

門店管理規章制度9

  為加強門店、食堂的財務賬目監督,增加理財的透亮度和效益,本著公正、無私、合理、實效的.理財原則,特訂立本制度。

  1、開學初由寄宿部主任(書記兼任)支配選購名單,名單由現金保管老師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人選購小組,輪換值日選購。

  2、需選購時門店、食堂經理先出具選購清單,并通知小組指定成員預支現金,執行選購。

  3、選購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。選購時門店、食堂經理有義務講價、議價,把好質量關。

  4、選購任務完成后,選購人員伴同貨物一同返校,先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員樂觀協作現金保管老師在財務處辦理好報賬業務,必需做到票據確鑿真實,手續齊全(選購組成人員和銷售員簽字),準時向寄宿部主任報賬。

  5、嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自選購物品,一經發覺不予報賬。

  6、如遇售主送貨上門,門店、食堂經理要準時通知小組成員議價和驗貨,辦好交接手續。選購小組成員在不清晰選購狀況的條件下,不得任憑簽字證明。

  7、整個選購支配和人員、車輛協調由寄宿部主任負責,車費和補助按月造表報賬。

  8、大型選購須由校務會議打算,理財小組監督執行。

門店管理規章制度10

  第一節、營業員守則

  1、進店規則:員XX上班前須更換好XX裝,佩戴好胸牌,存放好個人物品,履行完考勤手續后準時進入賣場。

  2、上班時間必須統一服裝、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持著裝整潔。

  3、上崗前須化好淡妝,將頭發梳理整齊,精神飽滿。

  4、不得佩戴過多或是較夸張的飾物,包括耳環、戒指、手鐲、手鏈、項鏈、染怪異頭發等。

  5、上崗前及在崗時不得食用有刺激性氣味的食物或飲料,以保證口氣清新。

  6、對顧客要謙虛有禮,穩重大方,態度和藹,不卑不亢,請字當頭,謝不離口,始終給顧客和同事以輕松、愉快的感覺。

  7、與顧客同行時不要搶行,出入口注意禮讓。顧客談話時不要旁聽,不得從中間穿行,腳步輕快,若無意碰撞了顧客要表示歉意。

  8、營業場所禁止打鬧、喧嘩、吹口哨、打響指、哼唱、搭肩、拉手、吃東西和吸煙。

  9、不可在顧客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓癢、打哈欠、伸懶腰,打噴嚏等。在迫不得已打噴嚏時,應將手掩口鼻,面向一旁。

  10、對著奇裝異服和身體有缺陷的顧客不得指點、談論、模仿和譏笑。

  11、尊重顧客開玩笑,避免傷情失禮或發生意外。任何情況下不得怠慢或辱罵顧客。

  12、服務中應主動和顧客打招呼,顧客向我們打招呼、告別或致謝,我們也應有相應表示。

  13、與顧客談話時須保持一米距離,用語客氣。顧客提出的要求如不能答復時,要及時請示,妥善處理。

  14、XX作時間保持安靜,不得大聲喧嘩和打鬧。

  15、做到有錯必改,不提供假情報,不搬弄是非,不傷害他人。

  16、不得利用XX作之便假公濟私,謀取私利,不得同顧客拉關系,辦私事,甚至謀取私利。

  17、服務臺電話鈴響兩聲后,必須接聽。接電話須禮貌用語,如您好!________專賣店專柜。XX作時間未經允許不得打接私人電話。

  18、營業員到崗后,不得攜帶通訊XX具。如業務所需則設定為振動,并遠離營業場所接聽。(店內只有一個店員時例外)

  19、員XX必須愛護場內的設施和XX作器具,注意節約用水、電、紙等易耗品。

  20、員XX上、下班必須考勤或點名,店長或領班須親筆簽到并如實填寫簽到時間,上、下班時間根據實際情況自行規定。

  21、凡上下班遲到、早退按《員XX手冊》上同等制度處理。(如因XX作需要不能按時簽到的除外)

  22、店員上班時間若因特殊情況需要離開XX作崗位的,必須請假批準后才可離店。

  23、店員休假必須填寫假條,經店長簽字批準后,方可離崗休假,不準電話請假或先斬后奏。

  第二節、服務用語與規范

  1、接待顧客時必須使用禮貌用語,收銀員應唱收唱付。

  2、對顧客提出的有關商品的疑問要給予耐心、詳盡的解釋,不得敷衍搪塞。

  3、當顧客離開時須歡送顧客(如:謝XX、歡迎下次光臨、請慢走等)。

  4、對于刁蠻或是不講理的顧客要采取忍讓的態度,切不可與顧客發生爭吵、辱罵的行為。

  5、上班時間按規定姿勢站立,不得依靠或坐在貨柜上(兩眼平視前方,兩手交叉貼于小腹)。(收銀員在顧客前來付款時須主動打招呼)。

  6、顧客進店選購商品時店員不得冷眼旁觀或不予理睬。

  7、對于顧客提出的要求在不違背公司利益的基礎上要盡量滿足,不能滿足的須解釋原因,盡可能站在顧客一邊。

  8、對于挑剔的顧客要有耐心,不急不燥的為其服務,直到滿意為止。

  9、在舉行促銷活動時須主動提醒顧客活動內容,并作詳盡解釋。

  10、對商品的面料、款式、XX藝、色彩、流行趨勢等必須全面掌握,以便為顧客進行推介。

  第三節、店長職責及管理

  1、行政管理

  (1)將目標傳達給下屬,要掌握每日、每周、每月、累計等的目標達成情況,帶領員XX完成公司下達的指定銷售目標,依業績狀況達成對策,領導員XX提供優質的顧客服務,并竭力為公司爭取最佳營業額。

  (2)監管店鋪行政及業務XX作:主持早、晚會,并做好記錄。

  (3)對銷售情況進行分析,每日檢查貨源情況,暢銷產品及時補充,滯銷產品作出合理化銷售建議或退倉,確保日常的銷售。進(退)店的貨品,安排店員認真清點,若發現差異,立即向公司匯報。

  (4)定期對員工進行培訓教育指導:與門店XX作規范相關的一切規章制度。XX公司下達的各項目標及促成XX作,培訓及管理所有員XX。

  2、考勤管理

  (1)考勤統計,約束員XX行為。

  (2)編排班表,按實際情況作適當修正,并確保下屬準時上班。

  (3)人事調動,紀律處分等,負責執行儀容儀表標準及制服標準。

  (4)培訓員XX產品知識,銷售技巧及其他有關之XX作知識。

  (5)了解公司政策及運作程序,向員XX加以解釋,并推動執行。

  (6)確保每位員XX了解店鋪安全及緊急指示。

  (7)召開店內XX作會議:與員XX商討店鋪運作及業務事宜,發揮員XX主人翁的精神,及時溝通,達成共識。

  (8)指導下屬員XX以專業熱誠的態度銷售貨品,提供優質的顧客服務。

  (9)有效處理顧客投訴及合理要求,建立顧客與專賣店專柜的.良好關系。

  (10)建立顧客聯系檔案和會員檔案,以便更好的服務客戶。

  (11)根據店鋪實際庫存與銷售情況加大補貨量,確保店內存貨適宜或充足。

  (12)根據要求,正確陳列貨品(包括、貨架、櫥窗陳列等等)。

  (13)根據市場轉變或促銷活動靈活的趨勢改變店內存貨的陳列方式。

  (14)監管收貨、退貨、調貨XX作,并確保無誤、監督陳列貨品的整齊、干凈、平整。

  (15)留意市場趨勢,分析顧客反映,向公司及時反映和提出積極意見。

  (16)監察全店銷售XX作,負責開鋪、關鋪,監管收銀程序,維持貨倉整齊清潔。

  (17)保持全場燈光、音樂、儀器等的正常運作,確保店內外裝修,貨架完好無缺。

  (18)監管一切店內裝修,維修事項,負責店內貨品,財物、現金安全及防火XX作。

  (19)負責陳列XX作,維護現場貨品按公司陳列要求陳列。(20)確保每周營業報告和分析營業狀況準時、準確遞交、帶動全體員XX有效提升銷售業績。

  (21)編排每周每月XX作計劃及確保各類文件的妥善歸案處理。

  (22)主持店鋪各類會議,作為員XX和公司的溝通橋梁。

  (23)定期安排店員了解其他品牌的動向,及時向公司反映,加強咨詢流通,監控推廣活動的安排(包括人手安排及贈品按推廣要求正常流通)。

  (24)負責退貨、調撥貨品XX作并及時入帳。

  企業規章制度也可以成為企業用XX管理的證據,是公司內部的法律,但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力,只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

  勞動爭議糾紛案件中,XX資支付憑證、社保記錄、招XX招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者XX作年限等都由企業舉證,所以企業制定和完善相關規章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據,以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

門店管理規章制度11

  第一條目的:為了保障門店現金的安全,規范門店的財務行為,加強財務管理,特制定本制度。

  第二條范圍:本制度適用于所有門店。

  第三條門店的`現金銷售收入由店長保管并在當日將收入全數存入指定銀行,特殊情況可在次日中午12點前存入。

  第四條如銷售員收進假鈔,則由責任銷售員進行相應的損失賠償,如店長未找到責任銷售員,則由店長自行承擔相應的損失,并通知財務。

  第五條辦公用品采購:按需求每月16日前,由門店店長提交書面申請給門店經理審核確認,門店經理在20號前匯總各門店需求,報人力資源中心統一采購。

  第六條固定資產或小型設備采購:由店長向門店經理書面申請,人力資源中心審核總經理審批后,由人力資源中心統一采購或安排調度。

  第七條固話、物業水電費:每月賬單出來后,由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業水電費賬單,提交門店經理審核,門店經理將審核后的單據交人力資源中心進行審批報賬處理。

  第八條員工個人手機費:統一在工資中提供話費補貼,不再由財務充值。

  第九條飲水費:桶裝水要求批量購買,盡量降低成本,費用在門店備用金中支出。

  第十條維修費:由店長提出申請,門店經理審批,報人力資源中心,大宗維修需由人力資源中心經辦處理,小件維修由門店經理審核裁決,向人力資源中心報賬并申請維修費用。第十一條茶葉采購:按固定月份由店長向門店經理提交茶葉配置申請,門店經理匯總至人力資源中心,由人力資源中心統一采購。

  第十二條。

  第十三條門店備用金為1000元,由門店經理申請,財務撥款。備用金使用范圍:非月結快遞費、門店配貨調貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經門店經理同意不方便由財務支付的其他款項。

  第十四條每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據照片做為依據,并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發生款項,財務有權刪除該筆費用。

  第十五條需補足備用金時,由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關費用的票據,寄給門店經理審核,經財務審批后由出納打款補足備用金,不可坐支門店現金收入。

  第十六條嚴禁將門店現金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現金擅自采購商品、用于私人事務,一經發現,公司將立即辭退相關責任人,并追究其法律責任。

  第十七條門店不得坐支現金收入,現金收入與備用金分開,現金收入必須全數存入公司指定銀行賬戶。

  第十八條門店經理的出差備用金只能用于支付出差費用,不得用于支付門店相關費用,門店相關費用只能由門店備用金支付或門店申請財務支付。

  第十九條門店需在次月3日前將本月的發生的會計資料(刷卡單、合同等)統一交到財務部進行復審與保管。

  第二十條本制度由財務部修訂,自發布之日起執行。

門店管理規章制度12

  1、每店可以持500元備用金,作為日常經營所需。(僅限自收款的直營店。)。

  2、經營活動中產生的現金流入必須及時入帳,并于當天下班前由店長存入指定帳戶,當天存入有困難的,次日早上十時之前存入指定帳戶。(新店開業時,由公司財務收款直至新店人員配備齊全。)。

  3、不得坐支現金,特殊原因需坐支的,需銷售總監,財務,總經理審批。(僅限自收款的'直營店。)。

  4、次月3日向財務報送現金及刷卡匯總表。(僅限自收款的直營店。)。

  5、次月3日以書面形式報送商場對帳明細表及開具稅票數。

  3、銷售小票必須按公司要求開具,需做到以下幾點:

  1)銷售貨品的貨號必須齊。不可書寫簡碼。不可省略貨號。

  2)銷售貨品的尺碼、顏色、吊牌價必須準確無誤。

  3)銷售折扣必須清楚注明。(特殊折扣須由公司直營店經理批準。)。

  4)退換貨時,必須注明具體購買時間及銷售小票號,以備公司財務核對。(跨季不得退換商品。15天內可在同季商品中調換。)。

  5)特價商品一律加蓋公司“特價商品一經售出恕不退換”章。

  6)六折以下的貨品不能享受折上折。

  7)次月3日前需將上月銷售小票全部交由財務核對存檔。

  8)違反以上幾點均視為銷售小票不規范。

  1、收到總公司運來的貨物,收貨人員,店長必須簽字確認。銷售貨物給客戶,開具銷售單,銷售員,收銀必須簽字。月未對本店商品進行盤點,編制盤點報告。次月3日前報送財務。

  2、每月登記好商品明細帳,次月3日前向財務報送商品進銷存報表。

  1、所有空白票據到財務部領用,登記。(僅限自收款的直營店。)從商場自購的發票先到公司財務進行登記,才能使用。否則財務有權進行懲罰。(僅限商場直營店。)。

  2、銷售小票采用以舊換取新制度。(僅限自收款的直營店。)票據須按順序開具,保全完整。如有作廢,收回所有聯頁,附在存根聯后,注明作廢字樣。

  3、票據填寫須真實,完整,清楚。不得涂改。

  1、所有固定資產登記入冊,填寫固定資產清單,注明相關保管人。

  2、固定資產定期盤點,做好盤點報告。

  3、次月3日前向財務發送固定資產清單。盤點報告于盤點發生后的3日內報送財務。

  費用報銷按公司按公司費用報銷制度執行。報銷單據應說明事項,經手人簽字、部門主管、總經理審批意見。

  1、各月報表未提供的的,每份扣20元。

  2、現金未及時繳存的扣10元,坐支現金扣50元。

  3、票據開具不規范扣10元,遺失每份扣20元,撕毀附單每份50元。

  4、銷售過程中出現的計算失誤,所有損失由導購全額承擔。

  5、報送數據不實,扣10元。數據嚴重失實的扣50元。

  6、店長、相關當事人負同等責任。

  以上規定自頒發日期起嚴格執行。

門店管理規章制度13

  為增強全體員工的.紀律觀念,保證公司各部門良好的工作營業秩序,特制定本辦法:

  1、門店營業員、收銀員實行“兩班倒”工作制度,作息時間根據季節確定早晚班上下班時間。機關后勤及各部門管理人員、店長實行“六天工作制”,每周休息一天,上下班時間為上午8:00-12:00,下午14:00-18:00.

  2、員工因病、事需請假者,應在假前向本部門負責人提出書面申請,準假后方可離崗;病假需憑醫療機構證明請假,事后補辦按曠工處理。

  3、請婚、喪、產假者需提出書面申請,經總經理審批方可。

  4、請假者一律不允許代、捎請假或電話請假。

  5、有關國家法定節日均根據企業實際情況由總經理會同各部門負責人臨時給予決定,休息假期均帶薪。

  6、請假審批權限:

  1)病、事假在一天以內,由本部門負責人審批。

  2)請假三天以內由主管經理審批。

  3)請假超過三天以上由總經理審批。

  4)各部門負責人請假、事假三天以內由主管經理審批;三天以上由總經理審批。

  7、對違反考勤制度的員工按下列條款處罰:

  1)遲到在十分鐘以內,每次罰款10元;遲到10分鐘至30分鐘以內,每次罰款20元,并進行登記,凡每月累計遲到三次以上者視同曠工一天。

  2)工作時間內無故脫崗30分鐘內罰款10元,超過30分鐘以上按曠工半日論處。

  3)員工早退每次罰款10元,月累計三次以上視同曠工一天。

  4、員工因事遲到、早退超過半小時者,應向上級申請;無故遲到、早退超過半小時者或因未請假而遲到、早退超過半小時者按曠工一天處理。

  5)曠工一天扣款30元,曠工每月累計三天只發放150元生活費;曠工超過三天停發全月工資,并予以辭退。

  8、凡請假者不論事假或病假均扣除當月工資!

  9、考勤實施過程中若有以下情況發生,違反一次扣發考勤監督員(即部門負責人)50元。

  1)經檢查或審批發現手續不全而準假者;

  2)對遲到、早退、脫崗等情況不真實記載者;

  3)不秉公辦事,假公濟私者。

  本制度是企業的基礎性工作,是加強企業管理,計發勞動報酬的重要依據,各部門負責人及每一位員工應高度重視,認真執行,每月二號將考勤結果核實、匯總上報主管經理。

門店管理規章制度14

  一、店面行為規范

  1、客戶到店,接待人員必需立刻起立,“歡迎光臨__藥店”,主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員供應倒水等服務。

  2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必需稱職務。

  3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

  4、有領導伴侶來訪,由前臺人員負責引見并供應倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此談天、睡覺等。

  5、業務、導購隨時作好接待客戶的預備,必需隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。

  6、工作時間內必需仔細接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

  7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻音樂。

  8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應準時做好相關工作記錄。

  9、尊老愛幼,不得以貌取人,不得譏笑他人。

  二、店面管理

  (一)培訓管理

  1、依據店面新老員工的實際狀況制定有針對性的培訓方案。

  2、培訓方案應充分考慮:公司企業文化、專業學問、產品學問、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對看法及疑議等。

  3、依據店內銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內問題,從而提高店面業績。

  4、建立公司內部群,實行網絡在線的溝通學習探討。

  (二)客戶管理

  1、依據與客戶的成交狀況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續進展的客戶,要準時跟蹤反饋。

  2、常常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產品需求狀況。

  3、定期作顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費力量,喜愛的產品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

  4、建立產品職業溝通群,與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上溝通探討,鞏固合作伙伴、培育潛在客戶。

  (三)銷售管理

  1、依據店面實際狀況,制定合理的'月、季、年銷售方案及制定銷售目標。

  2、依據銷售方案,制定適應當地消費狀況的促銷方案,報老板批準并執行。

  3、依據方案,實施銷售方案及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取閱歷,不斷提高店面的銷售業績!

  三、店員職責及要求

  1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特別狀況不能任憑調班或工休,需要調班或公休者須事前請示經理批準。

  2、熱忱待客、禮貌服務,主動介紹產品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時要保持好良好的心態,整理樣板或學習產品學問或相互溝通銷售技巧。

  3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均光明無灰塵。

  4、所使用的衛生清掃工具,應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。

  5、全店人員要團結全都,齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。

  6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統計。查看庫存表,了解現有的產品,對產品性能和優勢有更多的學習,并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

  7、努力學習產品學問,全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深化領悟我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,具體熱忱介紹相關產品特點,要求專業、系統、自信、主動幫助店長完成銷售工作。

  8、聽從上級工作支配,努力完成下達的銷售指標。

  四、工作流程

  (一)組織晨會的召開

  1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

  2、傳達老板重要文件及通知。

  3、昨日營業狀況確認、分析。

  4、針對營業問題,指示有關人員改善。

  5、安排當日工作方案。

  (二)對店內狀況的確認及工作支配

  1、店面、展柜、樣板的衛生清潔狀況。

  2、監督店員的工作狀況,錯誤地方準時訂正。

  3、檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好支配送貨事宜。

  五、接單流程

  接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

  1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

  2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必需全體起立,以示敬重。

  3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應馬上回前臺。

  4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜,都算從前職員接待客戶一次。

  5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,仔細填寫客戶資料。

  六、績效管理

  (一)銷售方案制定

  1、應依據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售方案,再把方案分解到每一周、每一天。

  2、該方案必需包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。

  3、應依據實際銷售狀況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。

  (二)銷售方案執行

  依據銷售方案仔細執行,經理應對每天方案執行狀況作出總結,分析各成員對進店的顧客的接待狀況、顧客信息的收集狀況,督促導購員、業務員進行電話回訪或上門訪問,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

  (三)執行狀況分析

  1、每周、每月每位員工要對經理就方案執行狀況進行述職報告,分析差異緣由,執行狀況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種嘉獎。

  2、經理對整個店的銷售負責,并要就每周、每月的執行狀況作出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和方案的差異緣由,執行狀況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評比。

  (四)績效考核及嘉獎、懲罰

  1、可依據實際銷售狀況對員工的銷售力量進行分析,對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理嘉獎;

  2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工,將賜予自動降薪或按公司相關規定處理。

  七、售后服務管理制度

  為規范售后服務管理,樹立公司良好形象,培育員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神,特制定售后服務管理制度:

  1、應自覺樹立公司良好形象,統一著裝,舉止文明,儀表端莊,言語親切,行動靈敏,辦事嚴謹。

  2、應仔細維護公司利益,珍惜每一筆業務,注意每一次服務細節,厲行節省,嚴禁鋪張鋪張。

  3、應樹立“為您服務到永久”的服務理念。進入客戶房間時,腳要套上自帶的塑料袋,以免弄臟地板。搬運安裝產品時,要當心謹慎,避開損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時,應先征得客戶同意,一般狀況不得向客戶要水要煙,不得大聲喧嘩,如不當心損壞客戶財物,應主動賠禮賠禮。

  4、安裝或修理產品時,應急躁細致,仔細負責。工具應放在工具袋內,不得隨便剪線、踩踏。結束后要準時清理垃圾,裝入塑料袋帶出客戶房間。

  5、安裝或修理的過程中,一般狀況不要求客戶幫忙。演示產品時,應細心介紹產品各項功能,要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或修理結束后,應收回全部欠款,不得向客戶索取小費。

  6、要保管好所攜帶的相關物品,仔細清點,特殊要注意工具是否遺漏。

  7、結束業務后,應準時返回公司,不得無故在外逗留,以便公司支配新的業務。

  8、返回公司后,應按規定標準準時報銷相關費用。

  八、員工出差及報銷管理制度

  為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、準時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定,望各部門據此執行。

  (一)差旅費

  1、員工出差前應提交《出差申請表》,經總經理批準后方可出差。

  2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

  3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內,須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。因個人緣由需向公司有借支款項行為,需經總經理批準后方能借支,借支款項均需在月內沖銷或還款,否則將從本月工資內扣除沖抵。

  4、差旅費報銷的原始憑證必需真實、合理,否則,不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全,不得涂改,不得填報與本次出差無關的費用,凡經財務人員及審批人員發覺有違規報銷的,除追回所報款額外,違規責任人員須擔當等額賠償責任。

  5、報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單———交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字———總經理審批———出納處領去現金。

  (二)業務款待費

  1、業務款待費須嚴格執行“先批后支”和“領導伴隨制”的原則,由財務核準,報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務款待費,否則費用自理。

  2、業務款待費金額在150元以內經部門經理同意批準,金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務款待費的發票必需為正式真實的稅務發票,超出150元以上的款待費,在報銷時除供應正式發票外,還需附消費清單,并有經辦人簽字,證明人證明,方能報銷。

  3、單項款待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。

  (三)電話費,手機費

  1、各部門的辦公電話,由公司統一制定標準,經總經理批準后實施,超出部分由部門自行負責。

  2、享受電話費報銷的員工及總經理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發票報銷。

  注:

  1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

  2、從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

  3、如核對錯誤造成損失的,由財務人員負責全部責任,并做罰款。

  九、公司用車管理制度

  1、公司車輛為公司業務車輛,任何人嚴禁公車私用,一經查實,將對當事人按每次200元罰款處理。

  2、公司員工因業務需要用車,需事先向公司書面申請,經內務部批準后由內務部指定派車。

  3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用狀況負責,每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點,嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出訪用,一經查實,第一次罰款200元,其次次作開除處理。

  4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油,公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時,需附加公司的派車申請單并注明實際公里數,公司其他人無權向公司報銷上述費用。

門店管理規章制度15

  1、目的:

  對冷藏藥品的采購、儲存、銷售必須嚴格執行國家有關冷鏈管理的管理規定。

  2、依據:

  《藥品經營質量管理規范》和相關的.法律法規。

  3、適用范圍:

  門店有冷藏藥品管理。

  4、責任:

  門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。

  5、內容:

  5.1、經營冷藏藥品的,應有配套的調控和顯示溫濕度冷藏設備。冷藏設備應放置在干燥、通風、避免陽光直射、遠離熱源之處;電源線路與插座應專線專用。

  5.2、冷藏藥品的收貨區應在陰涼或冷藏環境中,不得置于露天、陽光直射和其他可能改變周圍環境溫度的位置。收貨前,如能當場導出隨行的溫度記錄儀記錄數據,應查看并確認運輸全程溫度符合規定的要求后,方可接收貨物;如不能當場導出隨行的溫度記錄儀數據,應暫移入規定溫度的待檢區,待獲得運輸全程溫度數據并確認符合規定后,才能移入合格品區。冷藏藥品收貨時,應向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單,做好實時溫度記錄,并簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應在15分鐘內完成。

  5.3、冷藏藥品到貨時,應對其運輸方式、運輸設施或設備內溫度、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄,對不符合溫度要求運輸的應拒收。

  5.4、冷藏藥品驗收記錄應記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容,同時包括發貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。

  5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品,退回后不得再次進行銷售。

  5.6、藥品零售企業銷售冷藏藥品需為消費者提供服務,以保證藥品在適應的溫度下,便于攜帶。

【門店管理規章制度】相關文章:

門店管理規章制度04-01

門店考勤管理規章制度08-31

門店管理規章制度優秀【5篇】11-13

門店規章制度03-26

門店規章制度15篇05-27

門店規章制度7篇03-28

門店店長職責及管理04-08

門店管理制度07-09

門店管理制度10-13

連鎖門店如何運營管理06-04

主站蜘蛛池模板: 安远县| 杂多县| 甘孜| 淳化县| 大同市| 桂平市| 防城港市| 淳安县| 富裕县| 方城县| 贵阳市| 抚顺市| 临沧市| 依安县| 隆回县| 随州市| 资兴市| 雷波县| 铜山县| 黔西县| 嘉义市| 托克逊县| 盐亭县| 怀柔区| 平陆县| 广宗县| 南宁市| 静乐县| 清水县| 长治市| 汝阳县| 阿巴嘎旗| 易门县| 鹤壁市| 台湾省| 安达市| 陕西省| 赤城县| 和静县| 凤山县| 河源市|