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風險管理委員會的職責

時間:2024-12-08 07:10:58 管理 我要投稿
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風險管理委員會的職責

  (1)根據國務院國資委《全面風險管理指引》的相關精神,有條件的企業可以在董事會下設風險管理委員會。該委員會的召集人應由不兼任總經理的董事長擔任;董事長兼任總經理的,召集人應由外部董事或獨立董事擔任。風險管理委員會成員一般由3~5名董事組成,由董事會選舉產生,委員會成員中應當有熟悉企業重要管理及業務流程的董事,以及具備風險管理監管知識或經驗、具有一定法律知識的董事。風險管理委員會對董事會負責,向董事會提交風險管理決策及報告,其主要履行的職責包括:

 、偬峤蝗骘L險管理年度報告。

 、趯徸h風險管理策略和重大風險管理解決方案。

  ③審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制,以及重大決策的風險評估報告。

  ④審議內部審計部門提交的風險管理監督評價審計綜合報告。

 、輰徸h風險管理組織機構設置及其職責方案。

 、揶k理董事會授權的有關全面風險管理的其他事項。

  (2)審計委員會同樣是隸屬于董事會的專業委員會,它獨立于經營管理層,其建立的初衷是在董事會建立一個獨立的、專門的治理力量以強化外部審計師的獨立性,從而提高公司財務報告信息的真實性和可靠性。委員會成員可以從外部董事中選擇。審計委員會在進行風險管理時應當承擔的職責包括:

 、倭私夤芾韺訉ω攧請蟾骘L險的評估情況,就相關問題征詢外部審計師的意見。

  ②了解并監督企業內部審計質量與財務信息披露。

 、哿私饪赡苷T發重大風險的財務報告方面的薄弱環節。

  ④就企業內部審計機構負責人的任免提出意見。

  ⑤了解內部審計師的風險評估和根據該評估而制定的審計計劃。

 、蘖私夤芾韺拥钠髽I風險評估結果及其對財務報告的影響,審查企業內部控制程序的有效性,并接受有關方面的投訴。

  ⑦監督企業社會中介審計等機構的聘用、更換及報酬支付。

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